你好 收購發(fā)票只要不抵扣就可以了 不需要轉(zhuǎn)出? 因?yàn)闆]有認(rèn)證?

疫情期間 生活服務(wù)行業(yè)免稅,但是我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)?賬務(wù)怎么處理?還有就是下個月報(bào)稅時(shí)報(bào)表上也要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師快遞業(yè)疫情期間開出的免稅發(fā)票,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出附表二填哪行
老師疫情期間取得的增值稅專用發(fā)票,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
疫情期間免稅企業(yè)開的收購發(fā)票也要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
關(guān)于捐款 請問去年三月份疫情期間,給新冠疫情捐款的免稅了,進(jìn)項(xiàng)稅還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


如果不是免稅期間,開了免稅發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)怎么辦
不是免稅期間 開具免稅發(fā)票 是不正確的? ??
那如果下個月紅沖再重開呢
沖紅重開 對應(yīng)的進(jìn)行就可以正常抵扣?
那紅沖之前開錯的票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
只要錯誤的發(fā)票沖紅了 進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣??
如果開錯了免稅,我在報(bào)增值稅的時(shí)候免稅的填不了,可以將其換算成有稅額的嗎
不可以 開具正確的發(fā)票?
那開錯免稅發(fā)票的當(dāng)月怎么辦
把錯誤發(fā)票作廢? 然后重新開具正確的?
如果這個月開了錯誤的免稅發(fā)票,下個月才發(fā)現(xiàn),那下個月怎么曹增值稅啊
按照免稅的申報(bào) 次月沖紅 再申報(bào)正確稅率的?
但是要填政策,政策一欄填不了
你只能去大廳做紙質(zhì)申報(bào)??
但是紙質(zhì)申報(bào),不是也要錄進(jìn)系統(tǒng)嗎,那我怎么申報(bào)啊
申報(bào)表打印出來 填寫 然后去大廳申報(bào)??
但是填在免稅那一欄的還是要填寫政策啊,那怎么選啊
你就是開錯了 所以選擇不了政策 把空白申報(bào)表打出來 去稅務(wù)局咨詢?nèi)绾翁顚??