同學(xué)你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷應(yīng)繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
出口退稅抵減內(nèi)銷,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 出口退稅,借:其他應(yīng)收款 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 這兩個(gè)分錄能不能解釋下。 還有一個(gè)疑問(wèn):應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 ,這兩個(gè)科目年底一直掛著余額,不處理有沒(méi)有關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅采購(gòu)專票是不是認(rèn)證后即便退稅不成功也不能再出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)行抵扣了?出口貨物沒(méi)交增值稅,若轉(zhuǎn)內(nèi)銷要繳稅
老師,生產(chǎn)型企業(yè),做自營(yíng)出口,有內(nèi)銷,也有外銷,內(nèi)銷部分的增值稅已經(jīng)抵扣完了,出口部分還沒(méi)有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在需要做申請(qǐng)退稅,是不是需要拿到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能申請(qǐng)退稅?
老師,我是酒店行業(yè),公司內(nèi)部有的朋友是微信轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)購(gòu)買(mǎi)餐飲服務(wù),內(nèi)賬有登記收入,但外賬沒(méi)有登記和申報(bào)到稅局。公司現(xiàn)在內(nèi)外賬都有的話,怎么合理合規(guī)避免稅局查?
我們是私立學(xué)校,有自建食堂,學(xué)生用餐是包給外面專業(yè)做餐飲的人去做,我們和食堂共用水電表,食堂合同擬訂他們用我們多少水電費(fèi)從學(xué)生給他們的餐費(fèi)中扣除給了學(xué)校,那學(xué)校收了這個(gè)水電費(fèi)要不要繳稅
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)助入哪個(gè)科目?都報(bào)哪些稅種?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,園林景觀工程公司購(gòu)買(mǎi)苗木的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣的吧
將涉農(nóng)和中小微貸款中正常類貸款安裝1%計(jì)提準(zhǔn)備金不對(duì)嗎?
老師:建筑工程公司,有對(duì)小區(qū)的日常維修業(yè)務(wù),這個(gè)開(kāi)票可以不選擇建筑服務(wù)對(duì)吧?是不是應(yīng)該選擇生活服務(wù)
老師老板不是公司的員工不在公司開(kāi)支,但出差的補(bǔ)助費(fèi)一天是200元這需要發(fā)票嗎回來(lái)報(bào)銷時(shí)只填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單寫(xiě)出差補(bǔ)助費(fèi),做賬時(shí)寫(xiě)管理費(fèi)用二級(jí)差旅費(fèi)這樣對(duì)嗎?老板領(lǐng)了這200元有個(gè)稅嗎
公司貸款500w 年利率3.95% 貸款16個(gè)月利息多少?
找運(yùn)輸公司將貨物發(fā)至客戶中途將貨丟了,運(yùn)輸公司照價(jià)賠償款怎么做賬?
老師您好,22年收到17000元發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方有爭(zhēng)議,我們公司付了10000.25年對(duì)方公司把17000發(fā)票紅沖了,開(kāi)了10000元,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬呢?謝謝老師
出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎
嗯 這樣做就可以的
老師,請(qǐng)看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當(dāng)月內(nèi)銷+出口,按照稅負(fù)率計(jì)算,應(yīng)繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是5萬(wàn)元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅15187.99 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅34812.01元
對(duì)的 你的分錄正確
老師,現(xiàn)在這5萬(wàn)還叫做免抵額嗎?
抵減了就不叫了哦
如果說(shuō),不退稅,抵減之后,還要再交點(diǎn)稅,這樣,這50000元就叫做抵減額是嗎?
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
那現(xiàn)在有退稅了,這50000元叫什么?叫出口退稅額?
嗯 就是出口退稅額
那比如在6月份,5萬(wàn)元做了免抵額,我在7月份申報(bào)增值稅附加稅時(shí),附加稅計(jì)稅依據(jù)=本月實(shí)際繳納增值稅+上月免抵額; 但是6月份由于進(jìn)項(xiàng)比較多,開(kāi)票少,就產(chǎn)生了退稅,那我在7月份申報(bào)退稅時(shí),申報(bào)附加稅時(shí),還要加6月份這5萬(wàn)(出口退稅額)嗎?
對(duì)的 是這樣操作的哦
那這5萬(wàn)元是不是也叫免抵退稅額?
對(duì)的 這個(gè)也叫免抵退稅額
老師,有退稅和只做免抵,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,申報(bào)步驟方式都是一樣的,是嗎?
對(duì)的 這個(gè)是一樣的哦?
非常感謝,樸老師非常專業(yè),而且很耐心!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝