?你好? ? ? ?你說(shuō)的是政府補(bǔ)助的話(huà)。 如果是? ? 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金企業(yè)所得稅處理問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2011〕70號(hào))規(guī)定:“一、企業(yè)從縣級(jí)以上各級(jí)人民政府財(cái)政部門(mén)及其他部門(mén)取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金,凡同時(shí)符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專(zhuān)項(xiàng)用途的資金撥付文件; (二)財(cái)政部門(mén)或其他撥付資金的政府部門(mén)對(duì)該資金有專(zhuān)門(mén)的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。 二、根據(jù)實(shí)施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除?!?/p>

財(cái)政補(bǔ)貼專(zhuān)款專(zhuān)用發(fā)生的支出,成本費(fèi)用中包含的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
用于補(bǔ)償以后發(fā)生的成本費(fèi)用的補(bǔ)助,那些費(fèi)用可以抵扣進(jìn)行稅嗎
你好,老師,這個(gè)題目正確答案是哪個(gè)呀? 下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)取得與收益相關(guān)政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的有 A.用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,有客觀情況表明企業(yè)能夠滿(mǎn)足政府補(bǔ)助所附條件的應(yīng)確認(rèn)遞延收益。 B.用于補(bǔ)償企業(yè)以后期問(wèn)的相關(guān)成本費(fèi)用或提失的,收到時(shí)暫無(wú)法確定是否滿(mǎn)足政府補(bǔ)助條件的,應(yīng)當(dāng)先作為預(yù)收款項(xiàng)記入“其他應(yīng)付款”科目。 C.用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用。 D.用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,在收到時(shí)應(yīng)當(dāng)先判斷企業(yè)能否滿(mǎn)足政府補(bǔ)助所附條件。
收到政府補(bǔ)助用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用50萬(wàn),實(shí)際發(fā)生費(fèi)用40萬(wàn),余10萬(wàn)需要繳稅嗎?
公司給工會(huì)的行政補(bǔ)助可以進(jìn)費(fèi)用嗎
員工旅游報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用并入工資申報(bào)個(gè)稅了,會(huì)計(jì)分錄做到管理費(fèi)用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開(kāi)完9%工程發(fā)票,她說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請(qǐng)老師幫我看看這個(gè)是怎樣理解。
2024年9月購(gòu)買(mǎi)材料,開(kāi)了普票回來(lái),這個(gè)才發(fā)現(xiàn)如何處理?。?/p>
這個(gè)賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類(lèi)是什么
老師,請(qǐng)教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒(méi)發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個(gè)月進(jìn)行攤銷(xiāo)嗎
報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票為啥是普票?開(kāi)專(zhuān)票出口退稅企業(yè)可以申報(bào)后退稅嗎?報(bào)關(guān)行業(yè)一般納稅人是6個(gè)點(diǎn)?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅負(fù)率如何計(jì)算
某個(gè)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)票的單位是頓,但是銷(xiāo)項(xiàng)票的單位是立方米,是否可以
農(nóng)民合作社成員帳戶(hù)有會(huì)填寫(xiě)的嗎


是的,公司取得不征稅收入形成的支出可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我們現(xiàn)在有增值稅專(zhuān)用發(fā)票
你好 不能的; 你看上面 文件規(guī)定都說(shuō)了??
上面文件說(shuō)了所得稅的,沒(méi)有說(shuō)增值稅,然后我看百度上說(shuō)的不征稅收入形成的進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,
?你好? 這個(gè)要看你用來(lái)干什么? ; 財(cái)稅[2009]87號(hào)中規(guī)定的不征稅收入形成的支出,取得合法的增值稅扣稅憑證,如果未將其用于規(guī)定的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的項(xiàng)目,那么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 ? 如果是用于? 比如免稅或者福利或者招待費(fèi)方面的? 是不能抵扣的??
我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)嘛,補(bǔ)貼用于建設(shè)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園,這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的吧,然后那個(gè)收到的錢(qián)比支出建設(shè)的不含稅成本還多的話(huà)多出的金額是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
?你好 是的。那就可以抵扣的;? ?多的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入??
好的,謝謝老師
?沒(méi)事的; 希望能幫到你??