把多計提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
老師,之前印花稅我都沒有計提,直接繳納時計入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?
老師,前幾個月的印花稅我沒有把減半征收的計入營業(yè)外收入,只是做了實繳的的分錄,也沒有計提,現(xiàn)在該怎么處理?比如實繳當(dāng)日,借稅金及附加5,貸銀行存款5,那減半征收的5沒有反映到營業(yè)外收入里
老師好收到國庫退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計提,直接繳納時:借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計提入營業(yè)稅金及附加是就按減半后的計提,二:也可以全額計提后,減半部分通過營業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費,是通過取進(jìn)項好還是營業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數(shù),其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業(yè)外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業(yè)外收入了,我認(rèn)為應(yīng)該出現(xiàn)營業(yè)外收入在貸方負(fù)數(shù)。應(yīng)該沒有營業(yè)外收入。我能不能把營業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師 像我們是加工企業(yè),別的工作人員來維修鍋爐,發(fā)票內(nèi)容可以開成零配件的具體項目嗎
請問老師 我們公司注冊資本100萬,實繳0 認(rèn)繳100萬,現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%,收到受讓方的60萬現(xiàn)金,這樣的話怎樣核算轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量是多少?
給員工生育小孩子紅包,是生育慰問金嗎,叫什么說法呢
老師好,供貨商給我單位開打孔費用是30,我單位再開給客戶70,這樣可以嗎(實際打孔是供貨商)
老師好,建筑公司給個體戶轉(zhuǎn)錢,直接轉(zhuǎn)給個體戶的法人有風(fēng)險不,真實業(yè)務(wù)有發(fā)票
老師,我將要去一個企業(yè)上班,他這個企業(yè)只有一個大客戶。企業(yè)有自己的生產(chǎn)線產(chǎn)貨,有時候進(jìn)貨給客戶供應(yīng)。這個老板說讓我去了先把賬搞明白然后再給大客戶股東算出分紅來。我想問問,我去了先怎么操作?
兩家公司共同持有A公司股權(quán),兩家公司共同經(jīng)營,分開核算各自的業(yè)務(wù),現(xiàn)在其中一家公司要轉(zhuǎn)讓所持有的全部給另外一家公司,企業(yè)利潤可以根據(jù)實際的利潤進(jìn)行分紅嗎?股轉(zhuǎn)需要繳納的企業(yè)所得稅怎么計算呢?
老師你好,就是公司的法人辭職了,要添加新法人 在增加一個新股東,添加法人的那個股東占比95%,新增股東占比5%,公司的注冊資本金是800萬元。這個比例我是按照800萬的95%計算是760萬,新增人員的比例5%計算40萬,是這樣嗎?老師請教詳細(xì)步驟。
老師 現(xiàn)在老板要貸款,需要24年的財務(wù)報表,請問去年的報表還能調(diào)整到有盈利嗎
印花稅不是可以不計提嗎,所以我沒有計提,直接繳納時做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了
印花稅是可以不計提的。
那我沒有計提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?
等于是多計提了,但是交稅的時候少交,對嗎。
不是,比如我繳納那天,直接做了個繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應(yīng)該計入營業(yè)外收入的,我沒有計入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理
如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。