你好不需要申報增值稅的。
老師,這個月沒有銷項發(fā)票但有進項發(fā)票,我做了零申報,這樣可以的嗎?我做了零申報進項發(fā)票還沒勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
老師,我發(fā)票共認(rèn)證3份,其中一份選擇了發(fā)票不抵扣勾選,我申報表填寫認(rèn)證進項稅時怎么填寫?
老師你好 進項票沒有勾選認(rèn)證 還在申報表中填寫嗎
沒有勾選認(rèn)證的進項票,申報增值稅申報表時填哪里
老師,我是新手上路,進項大于銷項在增值稅申報表主表需要填寫嗎?在勾選平臺勾選認(rèn)證之后附表二還需要填寫嗎?
小規(guī)模季度30萬免稅,30萬包不包括稅額
老師您好,這張去年的發(fā)票還能用嗎
你好,甲方用我們單位的質(zhì)保金直接抵房子給我們下面的分包單位的包工頭,我們欠下面的包工頭的款還是正常支付,但是后期房款他直接轉(zhuǎn)入我們單位,這個則呢么賬務(wù)處理呢
老師,收到平臺服務(wù)費發(fā)票怎么做賬呢
老師好,2017年,財務(wù)將一筆不是收入的款項計入了收入,同時掛了其他應(yīng)收款項目,后來在2019年有花銷,就把花的金額一方做支出,一方?jīng)_掛賬,但實際我們 即沒有收到銀行存款,也沒有發(fā)票對應(yīng)支出?,F(xiàn)在審計查出我們的往來有問題,請問老師,對于這種前期差錯,我們財務(wù)應(yīng)該如何處理比較穩(wěn)妥?請詳細(xì)說明,謝謝
對方一般納稅人,無論對公還是對私轉(zhuǎn)賬都應(yīng)該開專票吧?自己公司也是一般納稅人
7月份有一筆工程款,在10月份報稅時候,需要交印花稅嗎
老師,你好,請問個體戶中標(biāo)了,但是中標(biāo)公司要求是性質(zhì)是公司,不是個體戶,請問個體戶除了注銷,還有什么辦法嗎可以接下這個投標(biāo)
生鮮配送行業(yè)袋裝的玉米粒 甜青豆這種 算凍品還是蔬菜還是方便食品 免稅還是9% 還有干辣椒 包心菜干 和紅豆綠豆 是免稅還是9%
老師感覺時間不夠用了,想問一下法律刑法內(nèi)容自己看講義不聽課可以理解嗎?
之前有留抵的 只填留抵和銷項的是嗎
你好,留底的,不需要自己填寫的,他在主表里面體現(xiàn)有效性的,填寫肖像就行。
好的 知道了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。