你好 是的 開票方要交稅款的呢?

你好,我出租房子,每個(gè)月1000的房租,對方需要去開發(fā)票報(bào)銷給他們公司,需要合同和發(fā)票抬頭都是他們公司全稱,我去開了發(fā)票以后,這一部分的房租收入,是否會加入我年終核算時(shí)的基數(shù)從而提高我的納稅點(diǎn)?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師,你好,請教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請問下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對方也要我們開票,我們開了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
我們是物業(yè)公司,租一套房子給員工住,需要房東去稅務(wù)局代開發(fā)票,一個(gè)月1300房租,一年開一次發(fā)票,都是房東的個(gè)稅所有的費(fèi)用讓公司出,我想著怎么再開票的時(shí)候把這些費(fèi)用稅點(diǎn)加進(jìn)去呢?需要開增值稅專用發(fā)票?我就是卡在怎么核算稅點(diǎn)加稅票里面
我租賃住房給公司當(dāng)辦公室,今年給他們開發(fā)票后當(dāng)場繳納個(gè)稅,明年系統(tǒng)還會自動將房租收入算作應(yīng)納稅所得額,讓我在后年匯算清繳時(shí)繳納這個(gè)部分的個(gè)稅嗎?還是說我這次開了,完全不影響我往后年度的個(gè)稅?這種都是開票時(shí)一次性繳納嗎?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


除了開票的時(shí)候繳稅,年終核算的時(shí)候不會因?yàn)槲叶嗔诉@一部分的收入提高我的納稅點(diǎn)嗎
你好 有可能 比如你應(yīng)納稅所得多可以不會享受小微企業(yè)政策?
房租收入,就屬于上述九類中的“財(cái)產(chǎn)租賃所得”。 根據(jù)稅法規(guī)定,財(cái)產(chǎn)租賃所得屬于分次繳納,且無需年度匯算。 這個(gè)是我查閱到的東西,這樣說的話租房的收入是無需匯算的。這里說的分次繳納是開票的時(shí)候繳納的稅費(fèi)嗎?
你是個(gè)人嗎 還是企業(yè)? ?
我是個(gè)人的,個(gè)人出租,想問這個(gè)人年終匯算的時(shí)候繳稅會不會因?yàn)槌鲎夥课荻岣呃U稅計(jì)算基數(shù)
你好 不會,個(gè)人出租個(gè)稅是不匯算的,這不是綜合所得??