你好 是的 開票方要交稅款的呢?
你好,我出租房子,每個(gè)月1000的房租,對(duì)方需要去開發(fā)票報(bào)銷給他們公司,需要合同和發(fā)票抬頭都是他們公司全稱,我去開了發(fā)票以后,這一部分的房租收入,是否會(huì)加入我年終核算時(shí)的基數(shù)從而提高我的納稅點(diǎn)?
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請(qǐng)問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請(qǐng)問下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開票,我們開了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
我們是物業(yè)公司,租一套房子給員工住,需要房東去稅務(wù)局代開發(fā)票,一個(gè)月1300房租,一年開一次發(fā)票,都是房東的個(gè)稅所有的費(fèi)用讓公司出,我想著怎么再開票的時(shí)候把這些費(fèi)用稅點(diǎn)加進(jìn)去呢?需要開增值稅專用發(fā)票?我就是卡在怎么核算稅點(diǎn)加稅票里面
我租賃住房給公司當(dāng)辦公室,今年給他們開發(fā)票后當(dāng)場(chǎng)繳納個(gè)稅,明年系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)將房租收入算作應(yīng)納稅所得額,讓我在后年匯算清繳時(shí)繳納這個(gè)部分的個(gè)稅嗎?還是說我這次開了,完全不影響我往后年度的個(gè)稅?這種都是開票時(shí)一次性繳納嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
除了開票的時(shí)候繳稅,年終核算的時(shí)候不會(huì)因?yàn)槲叶嗔诉@一部分的收入提高我的納稅點(diǎn)嗎
你好 有可能 比如你應(yīng)納稅所得多可以不會(huì)享受小微企業(yè)政策?
房租收入,就屬于上述九類中的“財(cái)產(chǎn)租賃所得”。 根據(jù)稅法規(guī)定,財(cái)產(chǎn)租賃所得屬于分次繳納,且無需年度匯算。 這個(gè)是我查閱到的東西,這樣說的話租房的收入是無需匯算的。這里說的分次繳納是開票的時(shí)候繳納的稅費(fèi)嗎?
你是個(gè)人嗎 還是企業(yè)? ?
我是個(gè)人的,個(gè)人出租,想問這個(gè)人年終匯算的時(shí)候繳稅會(huì)不會(huì)因?yàn)槌鲎夥课荻岣呃U稅計(jì)算基數(shù)
你好 不會(huì),個(gè)人出租個(gè)稅是不匯算的,這不是綜合所得??