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一般納稅人未開具發(fā)票,之前填報的數(shù)據(jù)與現(xiàn)在開具的數(shù)據(jù)有0.72的差額,是按稅控系統(tǒng)開具的填負數(shù),還是按之前申報的填負數(shù)?

2021-08-04 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 16:28

學員您好,在未開票收入欄次本期填的是之前申報的負數(shù)

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快賬用戶2307 追問 2021-08-04 16:41

開票尾數(shù)差異怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:50

學員您好,開票尾數(shù)和你之前填報的有差異的情況下,以開票數(shù)為準的 我舉個例子 假設6月你申報了未開票收入100,稅額13。 7月開具發(fā)票了,開具發(fā)票的不含稅價是101,稅額13.1 那你以開票數(shù)為準,7月申報增值稅時,開票數(shù)填寫101,稅額13.1,未開票欄次填-100,稅額-13 賬務上也是沖銷之前計提的100收入和稅額13

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:50

然后再按照實際開票金額101和稅額13.1入賬

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學員您好,在未開票收入欄次本期填的是之前申報的負數(shù)
2021-08-04
您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應列,同時未開票收入列為負數(shù),本月藍票和未開票收入負數(shù)相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒有風險
2023-10-19
你好,填的金額是對的,但是這種你需要上門申報。
2025-03-17
你好,你的銷售額合計是負數(shù)了的話,得去稅務局申報。
2021-09-08
可以的,要是沒帶出來,數(shù)據(jù)就自己填寫,行的。
2023-11-10
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