學員您好,在未開票收入欄次本期填的是之前申報的負數(shù)
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應付賬款負數(shù)調(diào)到預付賬款里邊,19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,去年5月份重新安裝財務軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應付賬款余額調(diào)整到預付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,還是修改期初數(shù)據(jù)
一般納稅人未開具發(fā)票,之前填報的數(shù)據(jù)與現(xiàn)在開具的數(shù)據(jù)有0.72的差額,是按稅控系統(tǒng)開具的填負數(shù),還是按之前申報的填負數(shù)?
一般納稅人開具專票正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票,去大廳申報填寫增值稅報表是填寫正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票后的金額還是直接填寫負數(shù)發(fā)票的金額
上個月申報的未開具發(fā)票,這個月申報增值稅時,填在哪里?填負數(shù)金額還是?怎么填報,增值稅一般納稅人,
增值稅申報中,之前附表一未開具發(fā)票列填報數(shù)據(jù)了,每月開具了發(fā)票,請問本月這個數(shù)據(jù)怎么填寫,能沖抵之前的為開具發(fā)票數(shù)量? 每月填寫是否可以直接沖抵,有無什么風險
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當月報稅的時候可以認證當月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務公司給對方開勞務發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權權利
開票尾數(shù)差異怎么辦
學員您好,開票尾數(shù)和你之前填報的有差異的情況下,以開票數(shù)為準的 我舉個例子 假設6月你申報了未開票收入100,稅額13。 7月開具發(fā)票了,開具發(fā)票的不含稅價是101,稅額13.1 那你以開票數(shù)為準,7月申報增值稅時,開票數(shù)填寫101,稅額13.1,未開票欄次填-100,稅額-13 賬務上也是沖銷之前計提的100收入和稅額13
然后再按照實際開票金額101和稅額13.1入賬