你好,不可以的餓,必須開具出口發(fā)票的,因為辦理退稅需要輸入發(fā)票號碼

不開出口發(fā)票,但有申報增值稅,可以辦理出口退稅的嗎?
我們公司在7月份已經(jīng)開出出口普通發(fā)票,在8月份申報增值稅的時候可以不辦理出口退稅嗎?
我有3單沒有申報出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開出來,一起申報增值稅嗎?到后期有進項稅額留底的時候再分開申報出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報嗎?增值稅是一塊兒申報的
辦理出口退稅,由于增值稅納稅申報錯誤,可以申請撤銷退稅申報嗎
出口不退稅,貨物已出口,銷項發(fā)票已開,除了填寫增值稅申報表,還有哪里要填寫。你昨天說要辦理出口退免稅申報,這個在哪里申報?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
那可以申報后再來開出口發(fā)票嗎?
不可以,必須在退稅前開具的
就是這個出口是在上個月出口的了,還沒有開發(fā)票,也沒有申報為上個月的收入,可以在這個月開了發(fā)票再來申請嗎?
可以的,本月開具發(fā)票本月申報退稅