你好 借委托加工物資 貸銀行
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師。我們是生產(chǎn)加工蝦仁的企業(yè)。年末賬面上的生產(chǎn)成本直接人工 直接材料 完工產(chǎn)品 以及車間制造費用 都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,我們是制造業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品剩下的塑料廢料我們又找人重新加工二次使用,對方開來的加工費如何走賬呢?
老師好,請教個問題,我們單位是制造業(yè),購入的原料如果到機組生產(chǎn)前要做切邊加工,就是原來比如是1250寬的,生產(chǎn)前要切成1170寬的,那么80公分切下來的就是廢卷,那么這個廢卷我要如何記賬?
我們是生產(chǎn)性企業(yè)委托另外一家企業(yè)加工產(chǎn)品,料都是我們的,對方只是出了人工,加工好發(fā)給我們。對方開了加工費發(fā)票。我方該如何入賬,直接入制造費用加工費可以嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務(wù)費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認證前 出待認證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項) 認證后待認證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風(fēng)險,引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
就這一筆分錄就可以了吧?
是的 收到加工費就這個科目?
后續(xù)委托加工物資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本對吧!
借庫存商品/原材料 貸委托加工物資? 生產(chǎn)領(lǐng)用再記生產(chǎn)成本