你好,按固定資產(chǎn)報廢處理,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理。
老師,你好?,F(xiàn)在有個小規(guī)模公司,原先一直沒有做賬,都是手工做的一些庫存?,F(xiàn)在老板想要建賬,然后這個固定資產(chǎn)這塊想請教您一下。 固定資產(chǎn)他有自己的房子,現(xiàn)在用作辦公使用。 該怎么入賬,如何做分錄? 還有好幾輛車,是用于送貨的。也是好幾年了,入賬是按哪個金額計算?還需要計提折舊嗎?
老師您好,公立醫(yī)院現(xiàn)在需要拆除之前用板房建造的病房,沒有處置費用,也沒有殘值收入,當時建好之后計入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在折舊還沒有攤銷完,那么這種情況下拆除板房后,應(yīng)該如何入賬呢?
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
合作社23年24年有些成本費用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進項票不能加計抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進項票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項,錯在哪里
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請問(財務(wù)會計部分): 資金預(yù)測法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測delta數(shù)也就是預(yù)測期的資金增加金額(變動額的概念),而剩余兩個方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測法,這兩個是算預(yù)測期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因為感覺聽著聽著有點迷糊了,麻煩老師指點一下,謝謝。
老師,公司A按合同價88%反包給公司B,另外收取12%管理費,合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實收資本500萬,股東前期把實收資本轉(zhuǎn)入公司,因為公司需要資金他又取出。現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請問現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請回復(fù):25號和您聊過關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題,我再跟您確認一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開進項票,就是借記庫存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開的票上是安裝費或者維修費10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費 ,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費用工資里面,這個完整的過程應(yīng)該是這個樣子的,對吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細賬,這種情況需要補繳個稅嗎?
老師您好,公立醫(yī)院沒有營業(yè)外支出這個會計科目,固定資產(chǎn)清理應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個會計科目呢?
可以轉(zhuǎn)入其他支出科目。