?你好? ? ? 你生產(chǎn)成本不是應(yīng)該先計(jì)入庫(kù)存商品去。 在做銷售嗎 ? 你怎么會(huì)有差異金額??

如果本期收到上期銷售退回的商品然后又在本期全部銷售出去,請(qǐng)問(wèn)本期數(shù)量金額的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品(退回時(shí),和期末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存和主營(yíng)成本)要怎么做賬務(wù)處理呀, 我主要是退回時(shí)我做了入庫(kù)減少主營(yíng)成本,但同期又賣(mài)出了,我又要不要增加這部分的主營(yíng)成本減少庫(kù)存呀?
你好..這個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品..原材料都是供應(yīng)商的..我們開(kāi)的是銷售產(chǎn)品發(fā)票..沒(méi)有領(lǐng)料..只有生產(chǎn)成本-工資 59000..這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.. 是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-工資嗎
產(chǎn)品都銷售完了,生產(chǎn)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,大于的數(shù)字是我們退回供應(yīng)商的原材料的金額,這是怎么回事如何處理
老師我們是做金精粉的礦產(chǎn)品,由于合理?yè)p耗造成結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,庫(kù)存商品數(shù)量(合理?yè)p耗)少于銷售數(shù)量,這差額怎么做賬?
老師,我們買(mǎi)了一些生物肥,然后用到了自己的實(shí)驗(yàn)田里面,這兩筆分錄怎么處理? 我是,借 原材料 貸銀行,領(lǐng)用:借生產(chǎn)成本 貸:原材料 因?yàn)椴皇卿N售所以不能銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 而是在領(lǐng)用材料后直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 可以么?郭老師回答
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開(kāi)票可以直接寫(xiě),建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開(kāi)票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬(wàn),應(yīng)收混凝土3萬(wàn),公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬(wàn)對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬(wàn)元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬(wàn),那么10月所屬期退稅是5萬(wàn)元,免抵額是3萬(wàn)元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫(kù)存,過(guò)了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開(kāi)具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒(méi)有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒(méi)我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


差異的金額是我們退給供應(yīng)商的原材料的貨款
?你好? ? ?那你就 做退貨處理就行了。? ? ? ? ? 比如 借 應(yīng)收賬款 或者應(yīng)付賬款貸? 原材料??