你好全部用銀行轉(zhuǎn)賬支付
老師,一張差旅費報銷單共6500元,其中餐補840元,請問我能用銀行支付6500元嗎?還是餐補用現(xiàn)金支付
(7)12月4日,公司用銀行存款7600元支按材料的重量比例分配。(8)12月5日,公司用銀行存款7200元預(yù)付明年的報章雜志訂閱費。(9)12月6日,公司的公出人員出差歸來報銷差旅費1680元,余款補足現(xiàn)金(原借款1500元)。(10)12月8日,公司購入一間廠房,總款項309000元,款項通過銀行存款支付,廠房投入使用。(11)12月10日,公司開出現(xiàn)金支票從銀行提現(xiàn)金568000元,直接發(fā)放工資。(12)12月12日,公司向某客戶銷售一批產(chǎn)品,價款850000元,增值稅銷項稅額144500元。另外,公司用銀行存款代客戶墊付運雜費6500元。全部款項收到一張已承兌商業(yè)匯票。
2016年7月,我公司業(yè)務(wù)員出差取得差旅費相關(guān)票據(jù)進(jìn)行報銷,其中住宿增值稅專用發(fā)票1張,含稅318元,餐飲增值稅普通發(fā)票1張,含稅200元,火車票2張,共500元。公司以現(xiàn)金形式支付給報銷人。請根據(jù)以上業(yè)務(wù)寫出會計分錄。(假設(shè)稅率為5%)
1日,收回前欠貨款35100元,款項已存銀行。2、2日,購入甲材料一批,價款50000元,進(jìn)項稅額6500元,運費500元,增值稅45元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。3、3日,廠部張平預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付4、4日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,共計46800元,其中用于A產(chǎn)品生產(chǎn)32000元,B產(chǎn)品11000元,車間一般消耗3800元。5、5日,以銀行存款8190元償還前欠材料款。6、6日,以現(xiàn)金1200元支付廠部購辦公用品款。7、9日,向銀行借人利率6%,期限為90天的短期借款50000元。8、11日,購進(jìn)不需安裝的機器一臺,買價60000元,支付運費500元,進(jìn)項稅額7800元,均以銀行存款付訖。9、13日,張平出差歸來,報銷差旅費2460元,不足部分以現(xiàn)金補付。10、15日,銷售材料,價款100000元,稅款13000元,款項已收妥并存人銀行。11、17日,以銀行存款支付廣告費2800元。12、21日,銷售產(chǎn)品280000元,貨已發(fā)出,款項尚未收到,產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。13、31日,分配本月工資費用56000元。其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)工人
【資料】某公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)開出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王芳出差,借支差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到甲單位交來的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額50000元,用以歸還上月所欠貨款,支票已送交銀行。(4)向乙單位采購A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上列明價款100000元,經(jīng)確認(rèn)可抵扣增值稅13000元。公司采用匯兌結(jié)算方式將款項113000元支付給乙單位,A材料已驗收人庫。(5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。(6)職工王芳出差回來報銷差旅費,原借支1500元,實報銷1650元,其中車票、住宿費等可抵扣進(jìn)項稅額50元,差額150元即用現(xiàn)金補付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)公司在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,原因待查?!疽蟆扛鶕?jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。請解答一下,謝謝
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進(jìn)項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
好嘞,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星好評,謝謝