同學(xué)你好 很高興為你解答 確認(rèn)收入的時候有沒有同步確認(rèn)增值稅呢
小白請問老師:7月小規(guī)模季報了,5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再過賬結(jié)帳嗎?我不知道準(zhǔn)確的操作流程。
老師,我這個月有收入,有成本,帳已做,到后邊結(jié)轉(zhuǎn)完成本,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?需要根據(jù)增值稅計提附加稅嗎?
請教下,本有收到預(yù)收款一萬元,增值稅要計提,下個月做無票收入繳納附加稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
老師好!項目進(jìn)度完成80%,對方要求開具項目全額發(fā)票,我根據(jù)增值稅發(fā)票入賬收入,那這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?只能按實際人工費和物料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,房開企業(yè)預(yù)繳增值稅每個月月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?預(yù)交附加稅是月末計提還是待開發(fā)項目達(dá)到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時,將預(yù)交附加稅結(jié)轉(zhuǎn)至稅金及附加科目?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
已經(jīng)確認(rèn)增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
每個月進(jìn)銷項稅額都要轉(zhuǎn)出嗎?
不是的 沒有轉(zhuǎn)出的這個分錄里邊可以不體現(xiàn)
有沒有關(guān)于增值稅這個發(fā)條?
有的 可以發(fā)送你的電子郵箱
1115057097@qq.com這是我的郵箱號
老師,這個月有增值稅,1000多,需要報附加稅和企業(yè)所得稅嗎?
已經(jīng)發(fā)送郵箱 請你注意查收哦 要是核定按月申報的 這個月就申報