同學(xué)你好 很高興為你解答 確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有同步確認(rèn)增值稅呢

小白請問老師:7月小規(guī)模季報(bào)了,5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計(jì)提稅費(fèi)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再過賬結(jié)帳嗎?我不知道準(zhǔn)確的操作流程。
老師,我這個(gè)月有收入,有成本,帳已做,到后邊結(jié)轉(zhuǎn)完成本,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?需要根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅嗎?
請教下,本有收到預(yù)收款一萬元,增值稅要計(jì)提,下個(gè)月做無票收入繳納附加稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
老師好!項(xiàng)目進(jìn)度完成80%,對方要求開具項(xiàng)目全額發(fā)票,我根據(jù)增值稅發(fā)票入賬收入,那這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?只能按實(shí)際人工費(fèi)和物料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,房開企業(yè)預(yù)繳增值稅每個(gè)月月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?預(yù)交附加稅是月末計(jì)提還是待開發(fā)項(xiàng)目達(dá)到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),將預(yù)交附加稅結(jié)轉(zhuǎn)至稅金及附加科目?
沒有發(fā)票,應(yīng)付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問一下,個(gè)稅申報(bào)填寫的本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫,一共5套設(shè)備,做錯(cuò)了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報(bào)關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運(yùn)輸機(jī)器支付的不含稅運(yùn)費(fèi)不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓(xùn)的,這部分成本占營業(yè)額60%,沒有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計(jì)劃怎么操作稅前扣除沒
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營利性企業(yè),不用交稅的,每個(gè)季度要申報(bào)一下企業(yè)所得稅,請問一下不征稅收入要怎么填


已經(jīng)確認(rèn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
每個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)出嗎?
不是的 沒有轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄里邊可以不體現(xiàn)
有沒有關(guān)于增值稅這個(gè)發(fā)條?
有的 可以發(fā)送你的電子郵箱
1115057097@qq.com這是我的郵箱號
老師,這個(gè)月有增值稅,1000多,需要報(bào)附加稅和企業(yè)所得稅嗎?
已經(jīng)發(fā)送郵箱 請你注意查收哦 要是核定按月申報(bào)的 這個(gè)月就申報(bào)