您好,您描述的不是很清楚,是想問這樣做對不對還是什么?請補充說明一下
你好,老師,加計遞減金額,你是在當月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,做營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠;還是在下個月實際繳納時,做營業(yè)外收入的
小規(guī)模納稅人本月開專票16萬,未開票600元,請問,16萬元專票增值稅不需要轉(zhuǎn)到營業(yè)業(yè)收入,因為專票要納稅,600元的增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
請教一下 小規(guī)模季度收入30萬 減免增值稅 計入營業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計入營業(yè)外不,城建還用計提嗎
請教下,本有收到預收款一萬元,增值稅要計提,下個月做無票收入繳納附加稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好!請問小規(guī)模企業(yè)一個月沒有達到10萬營業(yè)收入,不需要交增值稅,做賬時,那這個增值稅是當月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
我有一份合同收入總計五萬元,這月先收到一萬,剩下四萬下月結(jié)清,這筆一萬的收入我是不是要做無票收入,下月申報時計提增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,繳納印花稅
您好,如果合同約定是分期付款的,則到了合同約定的收款時間就要申報收入繳稅,如果是屬于預收款方式銷售貨物的,增值稅納稅義務發(fā)生時間為發(fā)出貨物的當天(租賃除外),也即收到預收款時暫不做收入,待發(fā)出貨物時再做收入。
合同沒有規(guī)定日期,那我這比做到預收賬款,下月申報時做無票收入,待下月四萬到賬,開具五萬的發(fā)票,我申報時是4萬有票收入再去屬于做調(diào)平
如果是預收賬款,當月不需要申報無票收入,僅作為往來款項核算,下月一次性轉(zhuǎn)入開票做收入