你好 開的什么業(yè)務(wù)的 勞務(wù)派遣嗎 5%
老師,如圖示,某項目公司為其員工在異地繳交2個月的社保費和公積金共51980.4元,通過第三方代繳。 想問一下,為什么開回來的發(fā)票稅率寫6%,但是是按差額征稅,差額征稅具體是什么意思?
老師,今天我公司收到了保安公司給開的發(fā)票,內(nèi)容是保安服務(wù)費,對方給開的稅率是打了星號的,而且我算了一下,稅率還不到一個點,備注上寫了差額征稅,有金額,這是什么意思呀
老師我們得到了一張發(fā)票,但是金額為6826.77稅率寫的????,稅額為23.23總計6840,備注寫的差額征稅6429.6那是什么意思稅率是多少啊為什么沒有實際稅率呢
物業(yè)公司給商戶開稅票,水的稅率是多少?財稅2016的54號文有關(guān)差額征收是什么意思?怎么確定是差額征收?咱們學堂老師為什么回答的口徑不一致呢?
老師,收到一張人力資源服務(wù)開過來的差額征稅專票請問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個星,稅額26.23元
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
普遍發(fā)票開的是旅游服務(wù)*代訂住宿
你好,稅率是6%的(6840,減去6429.6)/1.06*6%
老師,為啥減差額征稅那不減金額6816.77,為什么稅率用*表示我不懂
你好差額,如果用不含稅的銷售額乘以這個6%,他根本算不出這個數(shù)額來,所以他只能用星號來代替。
那為什么差額征稅了呢
旅游服務(wù)可以選擇差額計稅,人家交稅少,為什么不選擇?
旅游服務(wù)可以選擇差額計稅的稅率就是6%那我現(xiàn)在在做進項統(tǒng)計表這個稅率寫6%,金額是寫多少呢
好,按發(fā)票上面的稅額。23.23 也只能抵扣這些。
統(tǒng)計進項最終要統(tǒng)計哪個數(shù)才知道抵扣多少是價稅合計還是單純的金額
你好,就像差額的這種,只能看稅額,你從價稅合計根本看不出它的稅額是多少,來吧。
不是我是說像一般的統(tǒng)計進項是統(tǒng)計哪個數(shù)額來看能抵扣多少稅
好,抵扣統(tǒng)計,有一個查詢有效稅額看這個。
沒懂,老師,我說這種別人給我們的紙質(zhì)發(fā)票我們自己算的話是不是老價稅合計那一欄還是金額那一欄。
你好看,稅額發(fā)票的稅額。 你看下你能夠抵扣多少增值稅得看稅額,不看他的金額,看他的金額有什么用。比如你收到9%的,還有13%的,一般計稅的就不考慮這種差額計稅,你看金額你能算出它的稅額是多少來嘛,合計的話根本算不出來。
只看稅額啊好的謝謝
是 不客氣,工作愉快。