你好,差額是指社保和工資,這個(gè)是免費(fèi)的.你總共支付的費(fèi)用是51980.4,對(duì)方申報(bào)的工資和社保公積金是51812.4這部分是免稅的,只有51980.4-51812.4=168是要交稅的,稅=168/(1%2B6%)*6%=9.51
王某收入如下: (1)每月領(lǐng)取工資收入5000元 ,獎(jiǎng)金9000元 ,差旅費(fèi)津貼6000元 單位代扣代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)400元 、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)50元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)100元、住房公積金350元,三險(xiǎn)一金”合計(jì)900元。 (2)三月參加非任職公司組織的農(nóng)村文藝演出一次 ,取得收入3000元,并通過當(dāng)?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務(wù)教育捐款2000元。 (3)五月取得儲(chǔ)蓄存款利息1000遠(yuǎn)。 (4)七月王某已經(jīng)去世的父親遺作出版、作為繼承人、王某取得稿酬250000元。 (5)十月王某因其汽車被盜獲得保險(xiǎn)賠款80000元 (6)十二月購買福利彩票中獎(jiǎng)8000遠(yuǎn),領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)發(fā)生交通費(fèi)200元。 已知王某父母均滿六十周歲、可以扣除專項(xiàng)附加24000元、個(gè)人工資、薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為5000遠(yuǎn)/月、共60000元。偶然所得稅率見稅率表。(本題中用到超過144000元至300000元的部分,對(duì)應(yīng)的稅率20%,速算扣除數(shù)16920)。 要求 1.計(jì)算王某2019念綜合所得?(分布列示) 2.計(jì)算王某綜合所得準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目?(分布列示) 3.計(jì)算王某2019念綜合所得應(yīng)納稅額
老師,如圖示,某項(xiàng)目公司為其員工在異地繳交2個(gè)月的社保費(fèi)和公積金共51980.4元,通過第三方代繳。 想問一下,為什么開回來的發(fā)票稅率寫6%,但是是按差額征稅,差額征稅具體是什么意思?
老師,請(qǐng)教一下,我們公司和一個(gè)保安公司簽訂合同,由對(duì)方為我們公司提供保安人員,我們定期支付費(fèi)用?,F(xiàn)在對(duì)方開具過來的發(fā)票,有專票和普票。專票開的是服務(wù)費(fèi),普票開的是保安工資。普票上面,稅率是三個(gè)*號(hào),稅額為0,備注欄顯示差額征稅。 發(fā)票這樣有沒有什么問題呀?我看網(wǎng)上其他差額征稅的發(fā)票,都是有稅額的。
何某是服裝公司一名模特,2021年收入情況如下: (1)每月取得工薪收入5 000元,獎(jiǎng)金9 000元,差旅費(fèi)津貼6 000元,單位代扣代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)400元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)50元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)100元、住房公積金350,“三險(xiǎn)一金”合計(jì)共900元; (2)4月參加非公司組織的農(nóng)村文藝演出一次,取得收入3 000元,通過當(dāng)?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務(wù)教育捐款2 000元; (3)6月取得儲(chǔ)蓄存款利息1 000元; (4)8月已經(jīng)去世的父親遺作出版,作為繼承人,何某取得稿酬250 000元; (5)10月因汽車被盜獲得保險(xiǎn)賠款80 000元; (6)11月購買福利彩票中獎(jiǎng)8 000元,領(lǐng)獎(jiǎng)發(fā)生交通費(fèi)200元。 已知:何某父母均年滿60周歲,可以專項(xiàng)附加扣除24 000元,個(gè)人工資、薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為5 000元/月,偶然所得適用的個(gè)人所得稅稅率為20%。 要求: 計(jì)算何某2021年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
某房地產(chǎn)開發(fā)公司注冊(cè)地在甲市,2022年3月對(duì)其在乙市開開發(fā)的一房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行土地增值稅清算,相關(guān)資料如下:1.2018年1月,公司經(jīng)“招拍掛”以50000萬元取得一處占地面積為20000平方米的土地使用權(quán),并繳納了契稅。2.2022年3月寫字樓90%的部分對(duì)外銷售,共取得含稅收入80000萬元,其余10%的部分辦公使用。其他相關(guān)資料:當(dāng)?shù)剡m用的契稅稅率為5%,省級(jí)政府規(guī)定其他開發(fā)費(fèi)用的扣除比例為5%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。1.該公司取得土地使用權(quán)應(yīng)繳納的契稅是多少?2.簡(jiǎn)述該公司土地增值稅清算時(shí),扣除項(xiàng)目包括哪些內(nèi)容?(不需要計(jì)算具體金額)3.簡(jiǎn)述該公司寫字樓自用的部分在持有期間,應(yīng)繳納的稅費(fèi)有什么?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
你好,差額是指社保和工資,這個(gè)是免稅的.你總共支付的費(fèi)用是51980.4,對(duì)方申報(bào)的工資和社保公積金是51812.4這部分是免稅的,只有51980.4-51812.4=168是要交稅的,稅=168/(1%2B6%)*6%=9.51
這個(gè)168是不是就是代理費(fèi),社保那些因?yàn)槭谴坏?,所以不能算代理方的收入,就不用繳稅,是這樣理解嗎
你好,是這個(gè)意思的
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快!