您好,這塊需要視同會計差錯,除了調整原值,還需要調整以前年度的折舊,借 未分配利潤 貸 累計折舊。
2.(教材及歷年考題中涉及權益法下對凈利潤調整的問題:投資時點存在資產公允大于賬面,即資產評估增值,一般情況投資時點是年初(1月1日或者1月2日)。 所以調整凈利潤時候,用的是整年的凈利潤,補提折舊調減利潤對應的也是一整年的折舊。這道題目改變了投資時點,同學們做題時候一定要從理解角度入手,不要死記硬背。) 甲公司2019年至2020年投資業(yè)務如下: 資料一:2019年7月1日,甲公司以銀行存款1 300萬元購入A公司20%的股權,對A公司具有重大影響,A公司可辨認凈資產的公允價值為7 500萬元(包含一項存貨的評估增值額200萬元和一項固定資產的評估增值額400萬元;該固定資產尚可使用年限為10年,采用年限平均法計提折舊)。 資料二:2019年A公司全年實現(xiàn)凈利潤2 000萬元(上半年發(fā)生凈虧損2 000萬元),投資時評估增值的A公司存貨已經全部對外銷售,A公司其他綜合收益增加2 000萬元(可重新分類計入損益);A公司除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動為1 000萬元。 資料三:2020年1月至6月期間,A公司宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利2 000萬元,實現(xiàn)凈利
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據不一致(帶出銷售資產的開票數(shù)據,簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
請教個問題:無形資產和固定資產賬面凈值和評估報告上的價值有差額,差額部分計入哪個科目呀?就是比如賬上是100W,但是評估報告是200W,怎么處理???謝謝[抱拳]
按照合同進度收款,開票里面有個單位填寫什么?
零售行業(yè)進項400多萬,銷項100多萬,實際財務報表銷項實際做的,進項做了跟銷項差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對成本過多,且沒有庫存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
老師,小規(guī)模納稅人可以開專票嗎,是自行可以開具嗎,如果能開,是不是只能選擇百分之三的稅點
制造費用結轉生產成本嗎
老師好,我司期下有一廠房,基建部分(廠房內外建設,電梯)已完成,并且已驗收,但還有很多基礎設備未進行投入建設,日前未有利用廠房投產或出租的計劃,那么在建工程科目能否一直先掛著,不結轉固定資產呢?我們是一般納稅人。
老板給公司的新車買了一個一萬元的多功能包,這個進項稅可以抵扣嗎
村委會以土地入股占1%和公司一起辦廠,公司每年給村委會固定分紅6萬,不參與公司經營活動與利潤分配,這種情況公司銀行支付6萬固定分紅怎么做會計分錄?可以所得稅扣除嗎?
出口貨物收匯情況表中的出口銷售額,是按照報關單上填寫還是收入確認的金額填寫,因為報關單和合同發(fā)票可能不一致,比如報關單是cif,價格含運保費,而合同發(fā)票是純貨款,按純貨款確認收入,在填寫出口明細表中的美元離岸價按報關單,那出口收匯中的銷售額按確認收入的嗎
老師24年7月份有1100的電話費發(fā)票沒有入賬,我現(xiàn)在入到25年8月份可以吧?謝謝
老師,你好 租用廠房改造期間費用有一車間二車間三車間,還有外圍墻,綠化,改造費用平分到三個車間可以嗎?