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給會(huì)計(jì)發(fā)工資的支出怎么做賬務(wù)處理

2021-07-31 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-31 10:51

你好 如果不是兼職或代理記賬,是自己的會(huì)計(jì),屬于管理崗位 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,

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齊紅老師 解答 2021-07-31 10:52

如果是還有社保個(gè)稅 計(jì)提可以參考 計(jì)提時(shí), 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-工資 ,? ?生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-住房公積金 ,生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-社保, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔(dān)部分), 應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分); 發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:銀行存款其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分), 其他應(yīng)付款-住房公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 繳納社保和申報(bào)個(gè)稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅, 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔(dān)部分), 應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分), 其他應(yīng)付款-住房公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分); 貸:銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-07-31 10:53

如果是兼職或代理記賬 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款等? 不過現(xiàn)在個(gè)人兼職不是很合法了 要是確實(shí)還是個(gè)人兼職 記得代扣代繳個(gè)稅

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快賬用戶5985 追問 2021-07-31 10:53

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-31 10:54

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你好 如果不是兼職或代理記賬,是自己的會(huì)計(jì),屬于管理崗位 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,
2021-07-31
你好,這個(gè)不用計(jì)提工會(huì)雞精粉 借管理費(fèi)用-勞務(wù)等 貸應(yīng)付賬款
2024-05-28
同學(xué)你好,會(huì)計(jì)員工的工資怎么做賬務(wù)處理——計(jì)入管理費(fèi)用; 借,管理費(fèi)用一工資 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資
2021-08-02
同學(xué)你好 一、發(fā)生研發(fā)支出 借:研發(fā)支出——資本化支出(預(yù)計(jì)能夠形成無形資產(chǎn)) ——費(fèi)用化支出(預(yù)計(jì)不能形成無形資產(chǎn)) 貸:應(yīng)付職工薪酬(直接從事研發(fā)人員工資) 原材料(直接投入研發(fā)所用耗材) 累計(jì)折舊、累計(jì)攤銷(直接用于研發(fā)的固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等) 銀行存款(直接投入研發(fā)資金) 注:研發(fā)所用耗材,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不需要因此而轉(zhuǎn)出。 二、研發(fā)過程殘料、試制品銷售 借:銀行存款 貸:研發(fā)支出 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 注:對(duì)于研發(fā)過程形成產(chǎn)品銷售,則其所含材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除。 三、費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 四、資本化支出結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出
2023-03-20
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款
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