你好,具體是什么問題?
收據(jù)金額=實際支付金額=應(yīng)結(jié)算金額/1.06*0.8628。這個要怎么算
進(jìn)項金額大于實際支付的金額,這個是怎么算的呀
合同金額,與實際結(jié)算金額不一致,怎么求結(jié)算金額占合同金額比例呢
根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于銀行匯票出票金額和實際結(jié)算金額的表述中,正確的有()。請選擇你的答案A如果實際結(jié)算金額低于出票金額,多余金額由出票銀行退交持票人B如果實際結(jié)算金額低于出票金額,實際結(jié)算金額和多余金額應(yīng)準(zhǔn)確、清晰地填入銀行匯票和解訖通知的有關(guān)欄內(nèi)C如果實際結(jié)算金額超過出票金額,銀行應(yīng)按出票金額辦理結(jié)算D如果實際結(jié)算金額低于出票金額,銀行應(yīng)按實際結(jié)算金額辦理結(jié)算
老師,請問支出率=實際已經(jīng)支付金額/累計應(yīng)付金額*100%.是這樣算嗎?
我們有個公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設(shè)備投放的協(xié)議,采購此設(shè)備使用的耗材的達(dá)到一定金額,這臺設(shè)備的歸屬權(quán)就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個問題,就是A公司呢,把這臺設(shè)備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺設(shè)備的銷售發(fā)票,請問該如何處理呢
老師計提房產(chǎn)稅是是不是?: 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加-應(yīng)繳房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅
老師。汽車用空調(diào)壓縮機(jī)屬于哪一類稅收編碼
這兩行表格數(shù)據(jù)有很多是重復(fù)的。我想篩選每列沒個數(shù)據(jù)重復(fù)幾個,兩列數(shù)據(jù)的差額,怎么弄呢
品質(zhì)部的入什費用呢,老師
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄,成本已用
老師,我們是建筑公司,項目地的管理人員去項目地的鎮(zhèn)、市里采買、辦事的車費、住宿等屬于差旅費嗎?
老師,我們是電商,存在刷單的現(xiàn)象,員工報銷時我計入預(yù)付款了,等最終確認(rèn)本月刷單多少金額,再結(jié)轉(zhuǎn)為費用,現(xiàn)在有個問題就是,報銷的錢跟真實刷單的錢有差額,員工應(yīng)該退回公司80元,現(xiàn)在員工離職了,領(lǐng)導(dǎo)說不用退了,那這個80元,我轉(zhuǎn)到那個科目呢?
生產(chǎn)企業(yè)原材料耗材盤虧,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老板名下有幾家公司混著用,哪家公司沒錢了,就從有錢的公司名下轉(zhuǎn),其中還要一家公司法人是老板媳婦的名字,這樣互相轉(zhuǎn)款沒有利息,可以嗎?
是這個呢
麻煩老師幫忙看一下詳細(xì)解答一下謝謝
你好,這個考慮是不是當(dāng)時沒有要增值稅專用發(fā)票給你的不含稅價格,然后給了一個折扣
意思就是我們這邊沒有開發(fā)票過去他們那邊,所以他們要抵扣這個稅錢,才給出的這個公式
9429.01 這個錢按這個形式扣完稅還有多少呢
老師一直等著你呢
你好,在的,9429.06/1.06*0.8628=7674.899026,具體后面是什么意思看你們雙方約定,前面除以1.06應(yīng)該是換算成不含稅
老師是9429.01 這個錢麻煩幫我在從新算一下
因為沒有發(fā)票,我們在所得稅上不能扣除,所得稅的稅率是15%。 拆分開來看: 1. 我們的公式1/1.06是扣除掉了增值稅(6%), 2. 后面0.8628是扣除掉 1) 所得稅成本1/1.15=13%; 以及, 2) 扣掉附加稅費12%*6%=0.72%
老師你能理解嗎
嗯,是的,要考慮不能稅前扣除 7674.86
老師你算錯了啊
9429.01 這個錢呢
我是按照你這個公式用9429.01/1.06*0.8628=7674.858328是這個數(shù),我算一下,13%*1.12=14.56% 這個就是增值稅與附加稅部分 9429.01/1.1456=8230.630237 8230.630237*0.85=6996.035701
還是理解不了
意思就是如果按照你們的公式扣完就是7674.86
扣了多少稅呢
9429.01-7674.86=1754.15 這個就是總的按照你們公式扣的稅