同學(xué)你好 這個(gè)都有售后 直接找他們售后就可以了
公司用的是用友nc6.5,月底要做里面的制單,請問會計(jì)學(xué)堂有相關(guān)的課程嗎,關(guān)于財(cái)務(wù)軟件和月底制單流程
求教用友軟件U8軟件里關(guān)于勞務(wù)報(bào)酬的公式設(shè)置
1.軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,對于無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額;對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得進(jìn)行分?jǐn)?。納稅人應(yīng)將選定的分?jǐn)偡绞綀?bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。 老師,其中第二條“對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得進(jìn)行分?jǐn)??!蹦沁@個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是能否算進(jìn)去當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呢?
公司輔助核算,管理費(fèi)用按照項(xiàng)目入賬,但是有些是屬于公司費(fèi)用,入不到項(xiàng)目上,但是財(cái)務(wù)軟件設(shè)置了項(xiàng)目核算,也要求輸入項(xiàng)目名稱,這些屬于公司費(fèi)用入不到項(xiàng)目上的怎么辦,統(tǒng)一設(shè)置個(gè)項(xiàng)目名稱嗎?
報(bào)銷研發(fā)人員差旅費(fèi)的憑證 用友U8軟件上的流量應(yīng)該選什么? 是選支付其他經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金呢? 還是選購買原材料 商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
老師,你好,我現(xiàn)在計(jì)提最后一個(gè)月的折舊,根據(jù)6月份數(shù)據(jù)算出本月可以計(jì)提折舊420.26就可以算平這個(gè)物品折舊額是正確的,之前每月按420.34元計(jì)提折舊,excel表格里面本來就有四舍五入的差額問題,現(xiàn)在計(jì)算出所有物品累計(jì)折舊額表格中少了2分錢,但是賬上又多出2分錢,那我這兩分錢調(diào)整到以前年度權(quán)益里面可以嗎?借以前年度損益調(diào)整 -0.02 貸:累計(jì)折舊-0.02,還有表格中需要調(diào)整到一致嗎?
請問老師,公司收到500塊錢,是收入,但是對方不要發(fā)票,怎么辦?
老師,稅務(wù)打電話說印花稅和房產(chǎn)從租稅計(jì)稅數(shù)據(jù)不一致,要調(diào)整,怎么調(diào)報(bào)表
你好 工資6000,每月需繳納個(gè)稅多少?
老師,上午好啊,請教一個(gè)問題,上個(gè)月把一張大額進(jìn)項(xiàng)用掉了但是我看沒有科目能消,這個(gè)怎么處理
請問一下,管理部門人員郵件給其他地方辦事處房產(chǎn)勘察資料,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用,按道理管理人員的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用的,但是勘察事件又應(yīng)該屬于營業(yè)業(yè)務(wù)吧,怎么看這個(gè)歸類呢
我在杭州,公積金上限12%;下限5%*2490最低工資基數(shù)=124.5,這個(gè)是不是個(gè)人124.5+企業(yè)124.5=290元;現(xiàn)在有個(gè)股東想公司+個(gè)人都自己承擔(dān)=交到6000元;要問工資要做到多少?是不是2.5萬應(yīng)發(fā)工資???
老師你好麻煩您我們的財(cái)務(wù)報(bào)表,您幫我看下現(xiàn)金流量表,我們?nèi)ャy行貸款,銀行說利潤表管理費(fèi)用沒體現(xiàn),正常財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表那個(gè)欄次呢?
老師,我們公司投資了一個(gè)店面,合同規(guī)定是店面的水電和房租由我們支付,這個(gè)怎么入帳。還有每個(gè)月要上交管理費(fèi)如何 入帳
老師,我們公司是開發(fā)房地產(chǎn)的,是老項(xiàng)目了,2013年開發(fā)的,有一客戶在2015交了首付,按揭2019年下來尾款,我們在2015.8月已經(jīng)開了首付的營業(yè)稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)發(fā)票是價(jià)稅不分離的,現(xiàn)在客戶要求開尾款,請問開的是多少稅率的,公司是一般納稅人,按2016年前的是簡易計(jì)稅