你好 假如開7646324.72元13個點(diǎn)專票 不含稅金額=7646324.72/(1%2B13%) 銷項(xiàng)稅額=7646324.72/(1%2B13%)*13%
一般納稅人13%,這是不含稅金額,問客戶收10個點(diǎn),我最終應(yīng)該開多少錢發(fā)票呢
一般納稅人13個點(diǎn)專票,怎么算稅額,公式是什么,假如開7646324.72元13個點(diǎn)專票,稅額是多少,不含稅收入是多少呢
9點(diǎn)的專票,材料含稅金額是1150 13點(diǎn)的專票,中間四個點(diǎn)算在材料上,價格是多少,如何計算
你好,我們是一般納稅人,我們開出1萬元的專票,開票金額13個點(diǎn),其中銷項(xiàng)稅大約多少
一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額68037.11,稅點(diǎn)是13個點(diǎn),他可以開多少專票出去是不需要交增值稅的?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
這個銷項(xiàng)稅額也就是要交的增值稅額是吧
你好,不是的,銷項(xiàng)稅額就是銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
奧如果進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相等那就不需要交增值稅了吧
你好,是的,是這樣的
那如果不需要交增值稅的話附加稅也不用交了嗎
你好,增值稅不需要繳納,那附加稅也不需要繳納的?
奧,那所得稅的話是根據(jù)什么為基礎(chǔ)呢,進(jìn)項(xiàng)票就是成本吧用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)剩下的利潤就交所得稅嗎
你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
利潤總額就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎
你好,利潤總額不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 而是利潤表的利潤總額的金額?
你像我剛才那個開票的金額7646324.72,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是0就免增值稅附加稅,什么情況下是不需要交所得稅的呢,進(jìn)項(xiàng)就是成本票吧,還有費(fèi)用
你好,虧損或者不虧不賺的時候,就不需要繳納企業(yè)所得稅。
那像我上面的金額,需要多少成本票呢,
你好,你單位成本占收入比例是多少?有多少費(fèi)用發(fā)票呢?是想做到不繳納企業(yè)所得稅嗎??
這個是有配比的嗎?是的呢如果做單不交所得稅該怎么樣做
你好,需要知道我上面問的信息(成本占收入比例,費(fèi)用有多少),才可以計算