你好一分錢不交的話68037.1/13%

一般納稅人開出13個(gè)點(diǎn)的 增值稅普通發(fā)票,稅額是不是要全交,不能用專票進(jìn)項(xiàng)抵扣?
一般納稅人,開出去了140萬的銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
一般納稅人,開出去了140萬的含稅銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
小規(guī)模給一般納稅人13點(diǎn)開進(jìn)來一個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票,一般納稅人開出需要上交多少稅
一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額68037.11,稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn),他可以開多少專票出去是不需要交增值稅的?
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎


68037.1/0.13*1.13算出開票含稅金額
對的,是的,是這么做的。
老師剛算的不對是吧?我這個(gè)是正確的?
老師剛算的不對是吧?我這個(gè)是正確的?
上面的是正確的呀,收入的加稅合計(jì)。
你好一分錢不交的話68037.1/13%這個(gè)是算的什么?沒看懂 我問是按這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額退出公司開多少專票不交稅
你好,不含稅的銷售額
這個(gè)要看開多少發(fā)票出去不交稅,看含稅金額吧?
開票不都是開的含稅價(jià)
你怎么方便怎么來,你知道哪一個(gè)價(jià)格看哪一個(gè)價(jià)格就是