你好,之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?
老師,前幾個(gè)月暫估入庫了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來時(shí),紅沖了原來的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問這個(gè)差異該怎么處理呢
老師,我上個(gè)季度暫估的憑證和我實(shí)際收到的發(fā)票有差異,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了怎么處理呢
老師,請(qǐng)問上個(gè)月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師,您好,請(qǐng)問上個(gè)月暫估的電費(fèi)入賬,已結(jié)轉(zhuǎn)至成本,這個(gè)月發(fā)票回來,有2分錢差異,怎么處理
老師 您好,應(yīng)發(fā)5550的工資和應(yīng)發(fā)5000的工資要交的個(gè)人所得稅一樣嗎?
老師,我們公司昨天付運(yùn)輸公司各種原材料運(yùn)費(fèi)10000元,今天運(yùn)輸公司退回運(yùn)費(fèi)1050元,請(qǐng)問退回的運(yùn)費(fèi)1050元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
甲公司與丁公司達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,丁公司豁免了甲公司的債務(wù)100萬元。請(qǐng)問,甲公司對(duì)于丁公司之間的債務(wù)重組,確認(rèn)投資收益100萬元?還是確認(rèn)其他收益100萬元?
老師我這個(gè)申請(qǐng)殘保金上年職工默認(rèn)9人,個(gè)稅上算平均10.8這個(gè)應(yīng)該怎么填,改成10.8嗎?上年在職職工工資總額全年個(gè)稅申報(bào)的工資嗎
我們單位是工業(yè)企業(yè),都是接的小合同,一個(gè)小合同四天左右就生產(chǎn)完工了,而且一個(gè)車間的工人分成好幾拔,同時(shí)生產(chǎn)不同的單子。月末計(jì)提的人工工資,計(jì)入到什么科目?
老師,工地負(fù)責(zé)人來報(bào)銷餐費(fèi)和買水,煙,零工工資,零星材料都沒發(fā)票,只有他自己手寫的收據(jù),怎么整?金額上萬了
老師,我想請(qǐng)問下,購入固定資產(chǎn)時(shí)暫時(shí)沒有收到發(fā)票,用銀行存款支付,這個(gè)怎么做分錄,幾個(gè)月后收到發(fā)票13個(gè)點(diǎn),如何做分錄
老板用信用卡的錢買材料,過幾天又用公戶的錢轉(zhuǎn)給自己其他卡,其他卡又還到公戶,怎么寫分錄
勞務(wù)派遣一般納稅人 全額納稅和差額納稅 在稅收上有哪些不同
咨詢下:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,目前的各種類型公司比例都是多少,有效期?比如先進(jìn)制造業(yè)按照實(shí)際發(fā)生額的100%加計(jì)扣除~
多結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本