您好,
企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例:
一般企業(yè):研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例為100%。
集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè):研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例為120%。
政策有效期:
自2021年起,制造業(yè)和科技型中小企業(yè)加計(jì)扣除標(biāo)準(zhǔn)從75%提升至100%。
2023年,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例統(tǒng)一提高至100%。
集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例進(jìn)一步提高至120%。
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
10月份申報(bào)可就1至9月符合條件的研發(fā)費(fèi)用享受100%加計(jì)扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預(yù)計(jì)數(shù),其他月份實(shí)際核算數(shù))實(shí)際發(fā)生可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。 下周一前:10月份征期預(yù)計(jì)享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計(jì)扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務(wù)專管員剛發(fā)給我的 謝謝老師
研發(fā)加計(jì)扣除政策 制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2021年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2021年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 請(qǐng)問老師單位研發(fā)了目的就是為了制造出來銷售的。請(qǐng)問老師這個(gè)制造業(yè)什么意思
請(qǐng)問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
老師您好 關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中的委托進(jìn)行研發(fā)活動(dòng) 假如先不考慮其他 制造業(yè)的話 按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額1000萬的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 那么加計(jì)100%扣除 應(yīng)該調(diào)減800萬 問題1 花費(fèi)的1000萬中另外200萬計(jì)入其他費(fèi)用當(dāng)期扣除了 不需要調(diào)整 我的理解是否正確 問題2 800萬計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了在當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候調(diào)減 還是匯繳才需要調(diào)減
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請(qǐng)教個(gè)問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
同一市不同縣建筑勞務(wù)要預(yù)繳稅款嗎
老師,可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
老師,征收率是什么意思?跟稅負(fù)率一樣意思嗎?殘疾人保障金我沒看明白什么時(shí)候填,現(xiàn)在2025年11月申報(bào)2024年的嗎?
老師你好!請(qǐng)問如何一位醫(yī)生,在A醫(yī)院做正職,然后去B門診做顧問,B門診給這位醫(yī)生支付報(bào)酬,是按勞務(wù)報(bào)酬來做嗎?那么這個(gè)醫(yī)生需要開發(fā)票給公司嗎?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?