你好,能知道為什么差這么多嗎
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫(xiě)上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開(kāi)就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
前任會(huì)計(jì)一直都沒(méi)給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對(duì)了一下往來(lái)賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過(guò)銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說(shuō)法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實(shí)際會(huì)差很多,怎么解決
賬上與實(shí)際應(yīng)收賬款差異兩百多萬(wàn),為了與當(dāng)前實(shí)際應(yīng)收相符,賬上就做了壞賬處理兩百多萬(wàn),年終匯算時(shí)不把這一部分在稅前扣除,直接調(diào)增過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理可不可以呢?
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請(qǐng)的是兼職會(huì)計(jì),兼職會(huì)計(jì)的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會(huì)計(jì)記賬了,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會(huì)計(jì)說(shuō),讓我和前任會(huì)計(jì)來(lái)交接,她只能給我交接近三個(gè)月的賬,我說(shuō)應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再?gòu)默F(xiàn)任會(huì)計(jì)手里接賬,現(xiàn)任會(huì)計(jì)她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會(huì)計(jì)交接,請(qǐng)問(wèn)各位老師,這個(gè)工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師,請(qǐng)問(wèn)以前兼職會(huì)計(jì)給我交接賬,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)際賬上差一百多萬(wàn),這個(gè)賬我可以接嗎
公司要注銷(xiāo),賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?huà),是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買(mǎi)個(gè)小轎車(chē)10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷(xiāo),把使用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)了,二手車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專(zhuān)票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶(hù)優(yōu)惠1000.專(zhuān)票紅沖后,是按照銷(xiāo)售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶(hù)抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
四五年的賬,一直沒(méi)做,后來(lái)做完發(fā)現(xiàn)差的好多,也找不到原因
那說(shuō)怎么處理了嗎?老板知道嗎?