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Q

賬上與實際應收賬款差異兩百多萬,為了與當前實際應收相符,賬上就做了壞賬處理兩百多萬,年終匯算時不把這一部分在稅前扣除,直接調增過來,請問老師這樣處理可不可以呢?

2020-12-29 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 16:38

您好,這樣做可以的

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快賬用戶3038 追問 2020-12-29 16:40

老師,我賬上還是可以做這一筆資產減值損失的嗎?就是這樣做利潤負得有點大

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:42

只能這么做呀,因為你們賬實不符了

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:43

還有就是你們找一下原因,為何會賬實不符

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快賬用戶3038 追問 2020-12-29 16:44

只要在年終匯算清繳時不在稅前扣除,這樣操作是沒有問題的吧?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:47

是的,你不稅前扣除就行

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快賬用戶3038 追問 2020-12-29 16:48

時間太久遠積累留下來的問題

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:49

哦哦,理解的,就這么處理吧

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相關問題討論
您好,這樣做可以的
2020-12-29
同學你好 那她之前沒做收入稅怎么會和實際的一致呢
2020-09-30
你好,同學。 你這樣處理也是可以的,你之前如果有預收的部分。
2020-12-29
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-06-25
1,管理費用處理,專項申報可以扣除 2,需要調匯處理的
2021-01-07
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