您好,這樣做可以的
老師:還是接前面一個問題,前任會計2016年漏記收入10萬,我會做以前年度損益調整的收入賬,但是應交增值稅銷項稅賬面上會多出來1萬多稅額,可是查當年增值稅申報表,是與實際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財務做了計提應交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉不過彎來,這個增值稅銷項稅應交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調整?請老師指教做會計分錄!謝謝!
賬上與實際應收賬款差異兩百多萬,為了與當前實際應收相符,賬上就做了壞賬處理兩百多萬,年終匯算時不把這一部分在稅前扣除,直接調增過來,請問老師這樣處理可不可以呢?
老師,請問這個題能不能做成借:應收賬款140700 預售賬款300000 貸:主營業(yè)務收入 390000 應交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應商之間的往來之前存在預收或者預付賬款,那么在后期和相應供應上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預收或者預付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,您好,有兩個問題想請教一下, 1)備用金年末盤查的時候發(fā)現(xiàn)賬上多于實際,這個時候差額是可計入營業(yè)外支出嗎?這樣的話是不是不能稅前扣除的? 2)應收應付賬款科目有設美金 到了年底,需要根據(jù)12.31的匯率做匯兌損益處理嗎? 老師有時間的話幫忙回答一下,非常感謝!
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當時是實繳制,公司當時注冊的時候打進去550萬,幫我們注冊的財務公司過后又幫我們轉出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
你好,老師,如果清遠市這邊怎么能查到海南省參保明細,謝謝
定期定額,一個季度核定為27萬,那請問,申報定期定額的時候超過9萬上稅嘛
老師,深圳社保有補貼嗎?
老師,高企 付知識產權軟件著作權4980元怎么做賬
老師個人代開設計費發(fā)票的稅率是按照勞務報酬所得的稅率嗎
請問老師,研發(fā)費用備查賬包含那些資料?
老師,轉讓股權部分實繳,注冊資本100萬,所有者權益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師,稅務局讓把20年的所得稅調增,我需要把這幾年的年報逐年按順序調增嗎
我們這邊公司租的廠房,房東不愿意給我們開發(fā)票,那這筆費有我能入賬嗎
老師,公司去年花20000元從個人買了一輛二手車,用的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票直接入賬的,到上個月折舊計提了4445.83元,這個月把這個二手車出售給個人了。也是拿到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,分錄是不是應該這樣做 借:銀行存款 8000 借:累計折舊 4445.83 借:營業(yè)外支出 7554.17 貸:固定資產 20000 ,分錄是這樣做么?我們還需要再開票么?報稅怎么填?。?/p>
老師,我賬上還是可以做這一筆資產減值損失的嗎?就是這樣做利潤負得有點大
只能這么做呀,因為你們賬實不符了
還有就是你們找一下原因,為何會賬實不符
只要在年終匯算清繳時不在稅前扣除,這樣操作是沒有問題的吧?謝謝老師
是的,你不稅前扣除就行
時間太久遠積累留下來的問題
哦哦,理解的,就這么處理吧