開始付錢的時(shí)候有發(fā)票嗎
老師,酒店2018年 3月重新裝修了下,5月完工開業(yè),因?yàn)槭莾?nèi)帳,有支付的裝修費(fèi)就直接做待攤費(fèi)用了,沒付的都沒上帳,本來要開業(yè)那月就進(jìn)行攤銷,可后來發(fā)現(xiàn)以后每月都有好多裝修期間裝修費(fèi)付款,可我沒預(yù)提過接下去我該怎么辦,因?yàn)槔习逡恢睕]提供總的費(fèi)用清單。
老師想問下,店鋪剛裝修好但是一開始不知道總的裝了多少錢,只是付了一點(diǎn)裝修款,后來知道總共花的多少錢,大概是總共不到十五萬,做賬是一開始付零星錢的是時(shí)候怎么做,后來總的款知道了要支付,但是支付了三萬,該怎么做,攤銷的時(shí)候怎么攤
我們剛開始成立公司的時(shí)候因?yàn)椴欢?很多錢都是我老公從公司帳戶里轉(zhuǎn)到他卡里 他再付款的,后來找到會(huì)計(jì),她幫我們做外賬給平掉了,但是我的內(nèi)賬我就不知道怎么記了,很多往來賬
老師,我們公司要重新裝修,定金先打款總金額的70%,在裝修到一半的時(shí)候打款20%,全部裝修完成后打款剩下的10%,等裝修結(jié)束后裝修公司才會(huì)給我們開發(fā)票,他們沒給我們開發(fā)票之前,這筆裝修款是不是該記到其他應(yīng)付款里或者預(yù)付賬款?等發(fā)票開了,再記到長期待攤費(fèi)用里,開始攤銷啊?具體分錄怎么處理?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
沒有發(fā)票,內(nèi)賬,,
內(nèi)賬就先掛往來哦
具體的分錄能說下嘛
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這樣做 收到發(fā)票的時(shí)候 借長期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷
主要就是一直都沒有發(fā)票吧,這是個(gè)體戶
裝修是怎么攤銷的,五年嗎
這個(gè)長期待攤費(fèi)用不低于三年攤銷
老師,就是之前支付了零星裝修費(fèi)我掛長期待攤,銀行存款,現(xiàn)在有總的裝修款了,我掛長期待攤,其他應(yīng)付,支付一部分時(shí)時(shí)費(fèi)用,銀村,然后就是攤銷,對嗎》攤銷的時(shí)候要不要把之前付的零星的款加上?
對的 是這樣操作的哦 有發(fā)票的都可以計(jì)入
攤銷時(shí)要不要把之前零星付的錢加上
有發(fā)票的就要就加上