你好,貸應(yīng)付賬款-暫估款? 負(fù)數(shù), 貸:其他應(yīng)付款-老板? 可以這樣,這樣不會(huì)虛增本年累計(jì)發(fā)生額
小規(guī)模沖暫估款可以這樣做分錄嗎 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師我要沖暫估,老板的住宿發(fā)票,我是這樣做的借:應(yīng)付暫估 … 貸 :其他應(yīng)付款…這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
沖回暫估,可以這樣寫分錄么?借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:庫(kù)存商品
老師好,請(qǐng)問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎
企業(yè)注冊(cè)資本證明,怎么證明?是要驗(yàn)資報(bào)告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險(xiǎn)有1000元的余額,我不知道這個(gè)數(shù)字是咋來的,但是現(xiàn)在保險(xiǎn)不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機(jī)設(shè)備記到管理費(fèi)用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅補(bǔ)稅怎么補(bǔ)繳,賬怎么做,請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)處理方面的問題
老師您好!我想問我前兩個(gè)月做賬的時(shí)候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴懛咒浟?,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價(jià)值與償債資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額計(jì)入其他收益。判斷對(duì)錯(cuò)
老師公戶7月我沒建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號(hào),又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個(gè)體工商戶核定的,交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得之后,里面的錢都可以取出來使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動(dòng)設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問下上市公司的財(cái)報(bào)通過哪些途徑可以查詢?