同學(xué)你好 這個(gè)讓他們簽一個(gè)委托收款協(xié)議你們就可以還款
老師,我們單位向銀行借款,銀行讓我們跟第三方過(guò),然后做了個(gè)銷售合同,第三方把錢打給我們,現(xiàn)在這筆錢一直掛在其他應(yīng)付款里,銀行的錢我們已經(jīng)還清了,這筆錢怎么處理?是不是要交稅了? ---------------- 預(yù)收賬款嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒(méi)有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對(duì)方公司清算要?dú)w還我司的貨款,請(qǐng)問(wèn)這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
1、預(yù)收賬款超過(guò)三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對(duì)方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營(yíng)業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會(huì)決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過(guò)三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過(guò)三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對(duì)方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師,我們預(yù)收賬款有個(gè)超過(guò)5年以上的賬齡,對(duì)方單位已經(jīng)銷戶不存在了,之前法人還要那些錢。怎么處理?。?/p>
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
公司不存在了啊
法人自己出還是你們公司賬上出
我們自己要把錢打給他們
做委托付款也可以 你們委托付款
他們寫吧?我們公司把錢打他們法人頭上
嗯 打他們法人賬戶那就是他們寫