你好!這個(gè)都可以,看雙方約定。
老師你好 我們公司簽訂了一個(gè)銷售合同 對(duì)方已經(jīng)全額付款 我們還沒有開發(fā)票 現(xiàn)在因?yàn)椴少?gòu)有問題 需要修改合同金額 對(duì)方多付的金額 我怎么退給對(duì)方
簽訂合同金額50萬(不含稅),支付完畢后對(duì)方給我們開50萬的專票,但是稅金由我們承擔(dān),我們需要再支付給對(duì)方稅金款,這種合同怎么簽?
老師我們采購(gòu)服務(wù)合同簽訂的是付完款再開票按合同來對(duì)吧,對(duì)方非要讓我們先開票再給我們付尾款,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生完成
老師,業(yè)務(wù)合同剛簽 對(duì)方讓先開全部發(fā)票才付第一筆款,貨也沒有完全發(fā)完,我們?nèi)块_完發(fā)票,稅費(fèi)能不能先不交完
老師,合同簽完了,對(duì)方讓我們開預(yù)付款的發(fā)票,再給打款,但是我們項(xiàng)目還沒開始,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒取得,這種情況可以開具發(fā)票么
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?