你好,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款?

如何在2020年把2019年的管理費(fèi)用調(diào)整到2019年的其他應(yīng)付款里,當(dāng)年調(diào)整應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-XX 紅字負(fù)數(shù),借:其他應(yīng)付款-XX 正數(shù),可是跨年應(yīng)該如何調(diào)整?
2019年的費(fèi)用掛賬到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在調(diào)整到管理費(fèi)用,分錄怎么做?
22年一筆分錄錯(cuò)誤借 管理費(fèi)用 , 貸 其他應(yīng)收款,實(shí)際分錄應(yīng)為借 長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫(xiě)?
老師你好,公司是一般納稅人,之前進(jìn)貨是分錄是借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)要給公司估值應(yīng)該怎么看
補(bǔ)繳往年小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交怎么做分錄?
老師,麻煩問(wèn)一下,去年8月開(kāi)票,9月紅沖的,原來(lái)會(huì)計(jì)根本沒(méi)入賬,我現(xiàn)在開(kāi)票,銀行存款對(duì)不上,他之前也沒(méi)做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因?yàn)闆](méi)有銀行流水入賬,能不能確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入那銀行存款就對(duì)不上賬了,因?yàn)闆](méi)有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開(kāi)票報(bào)表怎么申報(bào)
老師您好我想問(wèn)一下,銷(xiāo)售貨物退貨我應(yīng)該怎么給他開(kāi)具發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們用的財(cái)務(wù)軟件是金蝶旗艦版,產(chǎn)品入庫(kù)成本需要手動(dòng)錄入,那產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)成本軟件自動(dòng)計(jì)算嗎?
老師,老板開(kāi)回來(lái)的餐飲普通發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我司9月核算產(chǎn)品入庫(kù)成本時(shí),每套產(chǎn)品多核算成本2元(包含了料、工、費(fèi)),假設(shè)9月銷(xiāo)售出庫(kù)的產(chǎn)品全部為9月入庫(kù)產(chǎn)品,那么9月銷(xiāo)售出庫(kù)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本每套也多核算了2元,是嗎?
公司要開(kāi)承兌100萬(wàn),公司存了50萬(wàn)到保證金賬戶(hù),這種如何入賬
請(qǐng)問(wèn)老師我們老板開(kāi)了一個(gè)糧食烘干塔一般納稅人,今年老板自己要種地,從對(duì)公在糧資商店買(mǎi)玉米種子,對(duì)方給開(kāi)發(fā)票,我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)處理


這樣不會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)對(duì)嗎?
你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整 核算,是不影響今年利潤(rùn)的?