你好,如果是代收的,不屬于收入,不需要開具發(fā)票的
我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務上怎么處理?我們是屬于外貿企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師,麻煩問下如果作為物業(yè)管理公司向租戶收取電費、水費,如果開發(fā)票給對方,增值稅稅率麻煩是多少呀?另外需要辦理什么許可證嗎
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費,是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務收入,掛的其他應付款-水電費,因為水電費,每月都要給水廠電力部門支付,實際水電費總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪租戶,要求開具水電費電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進收入,又要繳納增值稅,這個問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
實務#請問下:公司每月給員工發(fā)放實物福利,人人有份的那種,需要繳納個稅嗎?如果需要,是不是計入工資里按照“工資薪金”繳納個稅?那怎么記賬?因為發(fā)放的時候直接計入管理費用和應付職工福利,如果計入工資里會增加工資收入,會增加實發(fā)工資金額呀,因為是非貨幣性福利,這個工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計入“管理費用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導下,謝謝!
您好!老師,我想請交下,我們公司租給了一個銀行,現(xiàn)在他們要求開水電費發(fā)票,我們這個公司是在供電局開了戶的,也交了電費的,按說是可以開給對方電費發(fā)票的,是吧,但是就水費應該是是不能開的,因為這個公司沒有在自來水公司開戶,是在我們另外一個公司開的戶,當然也是我們老板的公司,但是又是獨立的公司,我現(xiàn)在就想請教老師,我們可不可以在開戶的公司把水費開給我們這個公司然后再開給我們的租戶銀行,這樣操作可以嗎?如果不能,老師麻煩指導下該怎么操作?
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報現(xiàn)在補申報,什么時候公司異常能移除
建筑勞務公司是一般納稅人,開建筑勞務發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務還是可以包工包料的?這個是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報表上怎么會有研究費用
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導游,我們和導游之間是代收代付的導游服務費,我們要替導游申報個稅。如果導游的服務費超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導游他的導游服務費是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權,a公司付股權轉讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進行了退稅勾選確認,但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉老板卡怎么備注比較好
其他單位要求我們開票給他們的
電費13%、水費9%,小規(guī)模是1%的
那我們要不要辦理許可證呀
一般不要辦理許可證的,