你好,外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品,計(jì)入費(fèi)用核算,不屬于視同銷(xiāo)售啊?
外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?這不是外購(gòu)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目嗎?為什么可以抵扣呢
外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品,這里的進(jìn)項(xiàng)稅額為何不用做轉(zhuǎn)出處理
外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品 視同銷(xiāo)售嗎
你好想請(qǐng)問(wèn)下,外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品進(jìn)項(xiàng)稅為什么可以抵扣
外購(gòu)用于公司慶典的裝飾用品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)為啥可以抵扣?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
還有(8) 在算車(chē)輛購(gòu)置稅時(shí) 為什么計(jì)稅依據(jù)只用了關(guān)稅完稅價(jià)格加 關(guān)稅 沒(méi)有加上消費(fèi)稅
計(jì)稅依據(jù)不是應(yīng)該用組成計(jì)稅價(jià)格嗎
你好,外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品,計(jì)入費(fèi)用核算,不屬于視同銷(xiāo)售啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)