你好 你們是屬于什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ;這樣好判斷跨年怎么調(diào)整分錄

老師你好 2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅 應(yīng)做其他業(yè)務(wù)收入 ,做成其他業(yè)務(wù)成本 ,今年如何調(diào)賬?
去年的業(yè)務(wù)錯(cuò)計(jì)成:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款 其實(shí)已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 910 老師你好,幫我看看這個(gè)是不是把其他收益換成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000
物業(yè)公司支付水費(fèi)借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收到墊付的水費(fèi)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)這樣對(duì)嗎
借其他業(yè)務(wù)成本9373.25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1218.52貸銀行存款10591.77其中錯(cuò)誤調(diào)整借其他應(yīng)付款48.22其他業(yè)務(wù)成本48.22其他應(yīng)付款48.22貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)48.22實(shí)際正確的應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)成本9002.3應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1170.3其他應(yīng)付款370.95應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出48.22貸銀行存款10591.77現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷(xiāo)售費(fèi)用,不用視同銷(xiāo)售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


新企業(yè)會(huì)計(jì)
?你好? ? ? ? 這樣的話娿 :? ?借以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)成本 貸?以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)收入? ?; 調(diào)整 “借以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納借? ”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)差異金額到 利潤(rùn)分配去??