你好,這個是按年累計來的,也就是今年的,從一月份開始你的利潤表利潤總額有。

老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬稅率是5% 100萬到300萬稅率是10% 超過300萬稅率是25% 我想問一下這個意思就是比如我的收入是500萬,成本是300萬,利潤總額是200萬,那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬,就按10%的稅率來計算稅額了吧 200萬*10% 是這樣嗎?老師
老師,我是2020年10月份注冊的公司,然后應(yīng)納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅就是用25百分之,那我看哪里知道超過300萬沒有
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點(diǎn)兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過100萬元的,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過100萬元但不超過300萬元部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過300萬元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師,根據(jù)稅收政策:對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 是不是如果我公司年應(yīng)納稅所得額為200萬,最后繳納企業(yè)所得稅的金額就為200×0.25×0.20=10萬
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達(dá)到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬以上的時候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒有呢
投資人給公司賬戶轉(zhuǎn)錢,備注什么?好從公司往出拿
您好,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),社工部有個項目,業(yè)主要求我們建筑公司開采購費(fèi)發(fā)票,可我們經(jīng)營范圍沒有家具銷售,能開采購費(fèi)發(fā)票嗎?
老師你好,代賬許可比較麻煩,直接開技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎,正常納稅申報。
個人開具勞務(wù)發(fā)票,自己在哪個AOP操作,居然操作流程發(fā)我看一下,謝謝
老師,車位管理費(fèi)和月租停車費(fèi)有啥區(qū)別,稅率一樣嘛?
請問有公益事業(yè)捐贈專用收據(jù)的捐款是否可以稅前列支?
A公司跟我們公司簽訂了一份營銷服務(wù)合同,合同里面寫“本協(xié)議適用于甲方所屬下轄機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)明細(xì)見附件1)”,附件1就列有幾家A公司下轄機(jī)構(gòu),然后現(xiàn)在A公司讓我們開票給它的下轄機(jī)構(gòu),這樣合理嗎?
老師,我想問一下,出口退稅,是不是一定要先拿回進(jìn)項票,才能夠辦理退稅,如果進(jìn)項票只拿了50%,剩下的50%是免稅還是交稅,如果免稅或交稅了,后續(xù)拿回來了進(jìn)項票是不是可以辦理退稅
一個公司只有一個會計,內(nèi)賬外賬都要做,一般納稅人,個小規(guī)模納稅人都有,負(fù)責(zé)公司工資核算,如果休產(chǎn)假4個月,不找會計交接工作,只是把部分工作交出去,可行嗎?
老師您好,我們公司待認(rèn)證進(jìn)項稅,留底22萬這樣,這樣會不會稅務(wù)預(yù)警
那去年10月的公司,看一年累計的話,是看幾月的利潤表
你好,你是按去年來交的話,看第四季度本年累計的利潤總額。
如果按今年的呢
看今年的,從一月份開始,第二季度的看第二季度的利潤表本年累計利潤總額。