你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,前9個(gè)月沒有超過300萬,稅率是按5% 綜合一年未超過300萬,就不需要管到10月份已經(jīng)超過300萬的事情了
你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請(qǐng)問老師我司6月份成立的,不到一年呢怎么確認(rèn)年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬?即便是上年低于100萬了,今年可能超過100萬怎么確認(rèn)就是小微企業(yè)呢
請(qǐng)問老師,我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算,按25%的來交
老師,我有個(gè)疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個(gè)月的時(shí)候達(dá)到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬以上的時(shí)候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒有呢
老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過300萬,享受5個(gè)點(diǎn)所得稅,但我們有150萬的味彌補(bǔ)虧損,就是說今年150萬未彌補(bǔ)虧損用完了之后我們知道應(yīng)納稅所得額不超過300萬就行了,沒有成本的話,就是還能開300萬發(fā)票
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我忘記所得稅是季報(bào)了哈,我重新表達(dá)一次,1-2季度的時(shí)候,未超過300萬,3季度累計(jì)就超過了300,但是第4季度虧損,年累計(jì)未超過300,請(qǐng)問第3季度時(shí)候稅率是多少?
你好,3季度累計(jì)就超過了300,那第3季度時(shí)候所得稅稅率就是按25%?
但是年累計(jì)未超過,那匯算的時(shí)候來退稅嗎?
你好,年累計(jì)未超過,那匯算的時(shí)候,是需要退回多交稅款的
是這樣操作???只要一年當(dāng)中任何一個(gè)季度超過了300都需要按照25%繳納是嗎?年度未達(dá)到又退是吧?那我平時(shí)做賬的時(shí)候可以規(guī)避這個(gè)問題嗎?
你好,是的,只能是這樣操作。 是無法規(guī)避的
老師,那捐贈(zèng)呢?我們可以捐贈(zèng)呀
你好,確實(shí)發(fā)生了公益性捐贈(zèng)支出? 而且捐贈(zèng)支出,只能按利潤(rùn)總額的12%以內(nèi)扣除
稅收籌劃里面包含捐贈(zèng)這一項(xiàng)嗎?還是有其他的辦法?
你好,確實(shí)發(fā)生了公益性捐贈(zèng)支出?
老板要成立一個(gè)社工組織,現(xiàn)在在計(jì)劃,那往里投入的錢就是捐贈(zèng)支出吧,這個(gè)算確實(shí)發(fā)生了公益性捐贈(zèng)支出?
你好,確實(shí)發(fā)生了公益性捐贈(zèng)支出,是按利潤(rùn)總額的12%以內(nèi)扣除