你好 你們給對(duì)方開(kāi)銷售折讓的發(fā)票 開(kāi)的專票嗎
客戶稅號(hào)變了,我們開(kāi)票還是按原來(lái)的稅號(hào)開(kāi)的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒(méi)發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_(kāi)票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開(kāi)票還是按原來(lái)的稅號(hào)開(kāi)的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒(méi)發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_(kāi)票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
已經(jīng)收到了客戶90750元貨款,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,多出0.01怎么處理
老師,已開(kāi)票了幾個(gè)月,客戶現(xiàn)在才付款發(fā)現(xiàn)不良品250o元已扣,現(xiàn)在怎么處理???
老師您 好,請(qǐng)教一下,我們公司買給客戶有產(chǎn)品,因有來(lái)料不良,客戶要求要扣來(lái)料不良款,我的產(chǎn)品銷售價(jià)是1萬(wàn)元,扣來(lái)料不良款2千元,現(xiàn)在我要開(kāi)票給客戶。我要怎么開(kāi)發(fā)票比較好呢,賬務(wù)處理要怎么處理呢
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票了,還要打發(fā)票?
你好,開(kāi)負(fù)數(shù)是一個(gè)紅字,發(fā)票銷售折讓的。
銷售折讓,那對(duì)方要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方不愿意的,
是 對(duì)方不愿意,你就可以做營(yíng)業(yè)外支出。