你好,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
老師您好,我公司是做工程的,某個(gè)項(xiàng)目請(qǐng)客吃飯的餐費(fèi),我是直接做到這個(gè)項(xiàng)目工程施工科目下的間接費(fèi)用—招待費(fèi),還是做到管理費(fèi)用—招待費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)問我公司有專設(shè)的餐廳是招待客戶的,廚師是外請(qǐng)的,做一次飯結(jié)一次工錢,這個(gè)廚師的工錢是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的?
老師,請(qǐng)問下,員工發(fā)生如下情況的餐費(fèi):1. 純粹是員工個(gè)人的餐費(fèi)(公司沒有食堂)2.因公招待公司外部的人發(fā)生的餐費(fèi)(不是客戶)。請(qǐng)問計(jì)入什么科目(包含明細(xì)科目),需要計(jì)入工資算個(gè)稅嗎。謝謝
老師好,公司購(gòu)買了一萬(wàn)塊錢的酒,計(jì)入哪個(gè)科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
請(qǐng)問老師,我公司是精神病??漆t(yī)院,病人及工作人員都在廚房就餐,標(biāo)準(zhǔn)也一樣。廚房的花銷記入哪個(gè)費(fèi)用?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
不是入交際費(fèi)?
你好,不入交際費(fèi),入勞務(wù)費(fèi)
這個(gè)200的勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票可以抵稅嗎?要納稅調(diào)增嗎
你好,沒有發(fā)票不可以的,不能稅前扣除