你好,把暫估沖掉,紅字或者反向分錄,然后按照藍(lán)數(shù)發(fā)票做賬
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師您好 當(dāng)月月初暫估入庫 月底收到發(fā)票 怎么做分錄?
老師您好 當(dāng)月暫估入庫了 當(dāng)月收到發(fā)票 可以紅沖嗎?
老師您好:當(dāng)月要計算車間的電費(fèi)成本,所以月末暫估計入了借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款
如果7月底發(fā)票未到做暫估入庫,8月也未到,9月再到,那么需要8月初沖紅,8月底再暫估,9月初沖紅,收到發(fā)票再入庫,還是可以等9月收到發(fā)票直接沖紅再入庫
請問老師,采用建筑業(yè)采用簡易計稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項114萬,進(jìn)項107萬,預(yù)繳稅款4.5萬,請問最后申報的時候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實際應(yīng)交是7萬,報稅的時候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對賬會計重復(fù)算了這個稅
這個幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報個稅需要怎么操作
老師 請問貨物采購合同 采購貨物是空調(diào)并且安裝,這個可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請問套期會計賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個人,不開發(fā)票,是正常的嗎
老師 我是說當(dāng)月暫估 當(dāng)月收到發(fā)票 可以紅沖嗎?
可以沖紅阿,什么時候收到什么時候沖紅