學員您好,購進是13年的事情了,所以進項稅也是在13年就抵扣了?,F(xiàn)在是20年,那應交增值稅就是銷項稅部分
這個106為什么不算,一般納稅人應納增值稅,不是銷項減進項嗎,是因為抵扣了所以進項稅是零嗎
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進項1200,算土增得時候不含稅收入為什么減去了銷項稅額,不是減去扣除進項的應納稅額?輕松過關(guān)4答案是錯誤了嗎
一般納稅人,所有材料的進項大于本期銷項,可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項對應的進項繳納增值稅
一般納稅人增值稅抵扣是不是 銷項稅減去進項稅的金額
老師,一般納稅人銷項13進項3%那應繳納的增值稅還是銷項稅減去進項?還是說3%小規(guī)模開的票一般人不能抵扣?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
進項稅抵扣的意思是,進項稅額為零嗎?
2013年是有進項抵扣的,但是20年沒有進項抵扣,為0