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同事報加郵費400元,粗心支付了500,會計分錄怎么做

2021-07-22 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-22 22:14

借管理費用等400 借其他應收款100 貸銀行存款500

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快賬用戶2427 追問 2021-07-22 22:16

可不可以等他下次報銷費用的時候少付他100

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齊紅老師 解答 2021-07-22 22:50

你好,下次少付是肯定的,但是現(xiàn)在的賬我做的是唯一準確的,

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相關問題討論
借管理費用等400 借其他應收款100 貸銀行存款500
2021-07-22
您好,借 管理費用——辦公費? 貸 銀行存款
2023-07-06
您好 借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金
2022-05-21
可以計入原材料價值中,也可以直接計入制造費用-運費
2020-12-21
你好 借銀行 貸營業(yè)外收入?
2021-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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