同學(xué)你好,收時(shí)感覺不對(duì),財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在借方。
請(qǐng)問今年確認(rèn)免稅收入并對(duì)應(yīng)做了增值稅免稅收入申報(bào),明年沒有免稅收入了,如果明年發(fā)生已確認(rèn)在今年的收入退款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?增值稅申報(bào)怎么填?
老師,我司通過對(duì)公銀行辦理了 第三方 公司收款二維碼 收到第三方收款二維碼的公司,給公司掃碼付的,2分錢,該怎么處理。這個(gè)2分錢是為了試二維碼賬戶能否正常使用支付的,不用再退還了
老師:公司用二維碼收款,如果已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)生退款,你看我做的分錄對(duì)不對(duì)?
老師:公司目前用公戶銀行二維碼,公戶銀行賬戶還有現(xiàn)金收款,7.1--7.31二維收款60185元,手續(xù)費(fèi)228.7 二維碼(其他貨幣資金)本月實(shí)際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23(一般都是當(dāng)日收款次日到賬) 這個(gè)二維碼收入怎么確認(rèn)? 未到賬的做預(yù)收款嗎?做完預(yù)收款下個(gè)月怎么轉(zhuǎn)? 麻煩老師給分析一下,給個(gè)分錄!
你好老師:發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了0.02。 原分錄 借:銀行存款一一二維碼收款到賬9963.98元 財(cái)務(wù)費(fèi)用一一二維碼收款手續(xù)費(fèi)36.02 貸:其他貨幣資金一一二維碼收款10000.02 如果把那錯(cuò)誤的二分錢減去,正確分錄應(yīng)該怎么做?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師:那收款時(shí)分錄 借:其他貨幣資金 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9 然后再做一筆: 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 然后退款時(shí)直接 貸:主營業(yè)務(wù)收入-891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9 銀行存款896.58 老師幫我看一下數(shù)字和分錄對(duì)不?
同學(xué)你好,收款時(shí)對(duì)啦,退款時(shí),貸:主營業(yè)務(wù)收入-891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9 銀行存款900
老師:那個(gè)手續(xù)費(fèi)得扣吧?
同學(xué)你好,要看回單位的相關(guān)規(guī)定了。
老師:如果退的時(shí)候扣除了手續(xù)費(fèi),是不是還要做其他收入/營業(yè)外收入?
同學(xué)你好,不用,也是沖收入,少?zèng)_點(diǎn)即可。
老師:沖收入的話分錄怎么寫?
同學(xué)你好,分錄如下,貸:主營業(yè)務(wù)收入-882.73 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-8.83 銀行存款896.58
老師充的這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入一882.73和稅費(fèi)一8.83是怎么算來的?
同學(xué)你好,是按算900-2.42=896.58計(jì)算出來的。
同學(xué)你好,是按算900-3.42=896.58計(jì)算出來的。
謝謝老師!應(yīng)該是3.42 這種情況如果是沒確認(rèn)收入當(dāng)月退,那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該怎么沖怎么做分錄? 如二維收時(shí) 借:其他貨幣資金900 貸:預(yù)收賬款900 第二天到賬時(shí) 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 退款時(shí) 借:預(yù)付賬款896.58 貸:銀行存款896.58 老師:退款這扣的財(cái)務(wù)的用怎么處理做分錄?
同學(xué)你好,這樣的話,退款時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管它了。