您好,假如憑證少可以一次性裝訂

每月的會計憑證都需要裝訂起來嗎,一般不是到年末的時候再裝訂的嗎
每個月的單據(jù)太多,在裝訂憑證的時候,可以直接裝訂嗎?還是必須先一頁一頁粘起來?
裝訂會計憑證的時候除了每一筆賬務(wù)還需要把哪些材料裝訂進去?要把科目余額表、記賬憑證匯總表裝訂進去嗎
老師好,一般裝訂憑證是什么時候呢,能不能等做完年度審計再裝訂,要不然萬一有不合適的拆起來太麻煩了
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進來的金額,但是我進項發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進項發(fā)票,進項稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當月出口必須當月開發(fā)票當月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎
假如一個月憑證有上千張,那么就需要每個月裝訂了