普票的話直接根據(jù)3000來做就行。
請問公司支付了一筆400元的打樣費用,對方只給我們開收據(jù),沒有發(fā)票,這種情況可以入帳嗎? 如果后期合作的話,這筆打樣費會退回給我們公司。請問這種情況應(yīng)該怎么做賬呢?
老師中午好 請問:小規(guī)模公司租賃的辦公室,這次疫情國家政策優(yōu)惠房租。7—9月應(yīng)該交5000元,這次優(yōu)惠后,只交了2000元,租賃發(fā)票也是開的2000元,同時附了一張出租方的優(yōu)惠3000元的情況說明。 老師,如何記賬? 可否不管沒有開發(fā)票的3000元?直接只記2000元的發(fā)票金額?
請問一下 我們本來只付3000元 結(jié)果發(fā)票開了4000元 。像這種情況 這么做賬呢 真實的情況也只有3000元
請問老師,我們培訓(xùn)機構(gòu)有一個活動,針對報名的學(xué)員贈送外購的價值200元餐廳儲值卡(卡是充100送20,我們先支付了4000元,實際拿到了24張,取得了4000元的發(fā)票)那這種情況,我們只能按4000元去沖減收入?
老師好:請問我單位銷售3000多元貨物,購入時是不含稅進(jìn)來的對方?jīng)]給開票,沒有進(jìn)項,可我單位是含稅賣出去的,也有成本,但沒有票,這種情況下我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?