你好 你去看看你營業(yè)收入與你企業(yè)所得稅的 營業(yè)收入一致嗎? 你說的增值稅 正常應(yīng)該是一致的
你好,這個月申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)顯示上期留抵稅額為負(fù)數(shù),我們也查了賬,想問下是什么原因
老師您好,我想咨詢一下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票表中可以獲取到我認(rèn)證的金額,但是最后提交申報(bào)時(shí)候,顯示申報(bào)失敗,失敗原因顯示未獲取進(jìn)項(xiàng),這是什么原因呢?老師
你好,請問報(bào)匯算清繳的時(shí)候,我們12月底的報(bào)表上顯示的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅,這是什么原因呢?
請問一下,12月底的時(shí)候多計(jì)提了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒有全部沖掉,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候我按什么數(shù)據(jù)報(bào)呢,是按12月底的報(bào)表報(bào)還是要調(diào)整報(bào)表
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯了呢
老師,如果說是上游送給我們的試劑耗材,沒有給我們開發(fā)票,我們可以按正價(jià)商品售出嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開立專票。經(jīng)辦人收款人復(fù)核人都不填,可以嗎?
老師,我們是做醫(yī)院試劑耗材的,如果說我們進(jìn)來的是100型試劑,賣出去是300型試劑,這樣可以嗎
個人股東轉(zhuǎn)讓給公司需要交稅嗎?需要交哪些稅?
老師,小規(guī)模納稅人開具電子專票。收款人和復(fù)核人可以是同一個人嗎?復(fù)核人不填,可以嗎?收款人不填,可以嗎?
老師,近三年經(jīng)營現(xiàn)金流如何填寫
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是已經(jīng)抵扣了的稅額轉(zhuǎn)出是吧
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息??梢圆粚戨娫捥柎a嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會有哪些方面的影響
沒有研究費(fèi)用,研發(fā)投入強(qiáng)度會零嗎
企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是按照利潤表的營業(yè)收入申報(bào)的
12月底的利潤表的營業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅
你好? 那就不應(yīng)該的 ; 正常你增值稅的收入? ?就是主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的;? 應(yīng)該和你 利潤表的營業(yè)收入一致的 ; 除非 你們申報(bào)錯誤了或者報(bào)表錯誤了??
那就是我記賬出現(xiàn)錯誤了嗎?
?你好? ? 不排除這個可能的; 你最好是去核對下明細(xì)??
我記賬的時(shí)候查看了銀行存款金額一直是合適的,還有哪些科目出現(xiàn)問題會影響營業(yè)收入呢?
你好 比如 應(yīng)交稅費(fèi)? ?和營業(yè)收入 比如你增值稅和收入的金額? 有差異金額? ; 比如收入少做或者多做 ;增值稅多做或者少做?
你好,如果我方開具了發(fā)票未記賬,會影響營業(yè)收入嗎?
開具的是增值稅普通發(fā)票
?你好? ? 開票了沒有做賬肯定影響營業(yè)收入的? ?