同學(xué)你好 你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
期初余額試算平衡,發(fā)生額借貸差1000元,期末余額也是差1000元,請(qǐng)問怎樣能快速查出錯(cuò)誤憑證?
老師,發(fā)生額試算平衡表,借方和貸方,相差1000元,應(yīng)該是出差導(dǎo)致的1000元管理費(fèi),但是為什么不平衡,找不到原因,請(qǐng)老師看看圖2的表,幫忙找找哪里出錯(cuò)了,應(yīng)該怎樣改正,感謝(出差的費(fèi)用,在3和10的分路)
請(qǐng)問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,問題出在哪里呢?
老師:請(qǐng)問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
齊魯有限責(zé)任公司2020年3月30日庫存現(xiàn)金期初余額8000元,當(dāng)日發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.銷售材料價(jià)款300元,增值稅39元,共計(jì)收到現(xiàn)金339元。 2.將上述銷售款送存銀行。 3.企業(yè)管理部門職工張一出差預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金付訖。 4經(jīng)理上月出差借款1500元,實(shí)報(bào)差旅費(fèi)1100元,剩余現(xiàn)金400元交回。 5庫存現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn),庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為2000元,賬面余額為1900元。經(jīng)反復(fù)核查是應(yīng)該支付給天一公司的現(xiàn)金。 作出相關(guān)分錄,并計(jì)算3.30號(hào)的期末余額。
老師,你好,請(qǐng)問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
怎么調(diào)整呢?
看下是借方還是貸方錄入就行了