您好,這樣操作稅務風險挺大的,會面臨稅務稽查
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師,由于公司明年進行高新申請,為了提高財務數(shù)據(jù)的分數(shù),審計建議2020年的凈資產(chǎn)負數(shù)調(diào)為正數(shù),將2020年一年的租金調(diào)整為不計當年的成本費用,減少費用,但2020年的租金都已在每月扣繳及開具專用發(fā)票并抵扣了,這一年的租金40多萬改為在今年再確認費用,因此這樣一調(diào)的話需要調(diào)匯算清繳年報。這樣調(diào)的對稅務風險大嗎?
先進制造業(yè)進項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應該是負數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設計公司派人去現(xiàn)場指導對方施工,這種應該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
那請問如果需要將凈資產(chǎn)調(diào)為正數(shù)調(diào)哪個科目比較適合?
您好,租金,調(diào)其他業(yè)務收入
租金調(diào)其他業(yè)務收入?租金是我們付出去的,并且有抵扣發(fā)票的噢。其他業(yè)務收入不需要交稅嗎?
那就是入其他業(yè)務成本
老師,麻煩看清楚提問,再入其他業(yè)務成本的話,凈資產(chǎn)一樣是負數(shù)的,我需要調(diào)成正數(shù)。
您好,本質(zhì)上就是你們明明在20年發(fā)生了40萬的租金,但為了報表好看,就沒有確認費用,但是你已經(jīng)抵扣了相關(guān)發(fā)票,稅務那邊不能調(diào)整了,賬務處理你就當那筆費用沒發(fā)生,刪掉就好了,21年的時候沖紅重開一張發(fā)票,做21年費用,但是這樣存在一定的稅務稽查風險