?您好,第一次扣除折舊=2000000/4=500000,計算出會計利潤(稅前利潤),第二次加的折舊是因為這部分成本是非付現(xiàn)成本。營業(yè)現(xiàn)金流量=營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅=稅后營業(yè)利潤+非付現(xiàn)成本
今年1月和5月購入的汽車,不能在第二季度用加速折舊一次扣除嗎?
老師好 第一次扣除的折舊500000是什么。第二次加的折舊500000不是應(yīng)該x0.4嗎
固定資產(chǎn)稅前一次性扣除的實際操作是什么樣的? 比如購入一個固定資產(chǎn),使用年限5年,我在第一年的時候稅前一次性扣除5年的折舊,我第二年的報表調(diào)增第二年折舊的部分,第三年的報表調(diào)增第三年折舊的部分,還是調(diào)增第二年和第三年折舊的部分?
學(xué)堂老師,購入的車想一次性折舊稅前扣除資產(chǎn)加速折舊攤銷第三列按照稅收一般規(guī)定計算的折舊和第四列享受加速政策計算的折舊應(yīng)該如何填寫呢?謝謝老師了
@郭老師 老師好,還是固定資產(chǎn)一次性扣除,第一年正常調(diào)減了數(shù),第二年調(diào)增,那第二年11行還用填 關(guān)于此項的數(shù)嗎。第二年有新增的折舊一次性扣除。是把他兩的合計數(shù)填在11行,還是只填新增一次性扣除的
開模費(fèi)稅收分類編碼是什么呢
請教報關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?