你好是的,這個你后續(xù)結轉到本年利潤,期末數(shù)為0?
老師,我三月份計提了87萬的主營業(yè)務成本暫估。4月份怎么沖暫估?沖回后主營業(yè)務成本就是負數(shù),這樣對嗎?
老師,3月份做了一個50萬的主營業(yè)務成本暫估,到4月份沖暫估后主營業(yè)務成本是負數(shù),這樣對嗎?
上月暫估主營業(yè)務成本2000,這月沖回后結轉實除成本1700,最后主營業(yè)務成本余額是借方-300,這樣對嗎?
上個月暫估了勞務成本,最終結轉到主營業(yè)務成本里面了,這個月做賬直接原路沖回嗎
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務成本-負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結轉,但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結轉成本的時候就會設計到主營業(yè)務成本,怎么處理呢
老師,房子有多套,是不是現(xiàn)在新征程,個人要征收契稅還是房產稅呢?我不了解,能說說嗎?
當年成本發(fā)票不夠,做暫估入庫,稅務怎么處理,需要什么憑據(jù)
老師,9月是報8月的個稅嗎?
怎樣查看發(fā)票此發(fā)票是多少張還是多少平方米,怎樣入庫
連續(xù)六個月留抵進項1000萬,是否可以申請退60%,也就是600萬
稅務打電話說要來工廠檢查房土兩稅,我需要準備什么資料?
老師,收入增加為什么要看貸方呢?
請問老師,采用建筑業(yè)采用簡易計稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那紅沖發(fā)票,好操作嗎?
建筑行業(yè),銷項114萬,進項107萬,預繳稅款4.5萬,請問最后申報的時候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實際應交是7萬,報稅的時候預繳應該抵減,但是我對賬會計重復算了這個稅
如果本月還有其他主營業(yè)務成本就跟這筆沖減然后結轉到本年利潤
主營業(yè)務成本沒有設置明細是期末數(shù)去結轉,沖之后去結轉
沖減之前的然后結轉到本年利潤,我理解是對的嗎?
你好是的,您理解是對的 是的