可以的,如果有預(yù)收賬款這個科目可以調(diào)整到預(yù)收賬款里面
老師以前年度的預(yù)收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤分配未分配利潤貸損益調(diào)整,咋做是對的
老師應(yīng)收貸方是預(yù)收或者是未開票對嗎,同事做應(yīng)收賬款總是做到應(yīng)收的貸方,我能調(diào)整它嗎
預(yù)收賬款是不是也可以用應(yīng)收賬款的貸方去記,這部分預(yù)收未開票,做到應(yīng)收賬款的貸方 也算是未開票收入是吧 和預(yù)收賬款借方等同
老師我們財務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)整到預(yù)收賬款這個科目。是不是 借:應(yīng)收帳款 貸:預(yù)收賬款
我們有采購和銷售合同是對應(yīng)的,供應(yīng)商貨款付出去了,銷售這邊收到銷售款了,但是沒開票,現(xiàn)在看應(yīng)收賬款余額表在貸方五百萬,收到的貨款都做到應(yīng)收賬款里面的,現(xiàn)在應(yīng)收賬款做壞賬準(zhǔn)備,我是把應(yīng)收賬款貸方調(diào)整做到預(yù)收賬款嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
有預(yù)收賬款的,就直接寫調(diào)整嗎,把應(yīng)收貸方余額都做到預(yù)收里嗎
對,直接做調(diào)整分錄就行
可是實際是他們家缺我們錢,現(xiàn)在變成我們預(yù)收了,這帳都做的不對么,我是新接手的
欠你們錢是應(yīng)收啊,肯定不能記入預(yù)收賬款
以前可能是代賬的,所以都做的與實際不準(zhǔn)
那就需要和供應(yīng)商核對一下賬目,看看正確的是多少再調(diào)賬了。
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評